題目里有調整呀,你看第(2)點的第2小點就是調整應交所得稅的
老師,我突然我點渾。補計提管理費用,那不是應該也要補記一筆應交稅費—應交所得稅嗎?為什么這里是充所得稅費用
老師,現(xiàn)在需要報7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務中是不是就計提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費用,貸應交稅費應交所得稅。 10月份交的時候借應交稅費應交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
#提問#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當時只做了借應交稅費,應交企業(yè)所得稅,沒有計提費用,:借,所得稅費用,貸,應交稅費_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補計計提的分錄
老師呃,年度稅務調整納稅調增了,要補繳所得稅,這個補繳所得稅的分錄應該怎么做? 我是借:所得稅 貸:應交稅費_應交所得稅,然后再借:應交稅費,應交所得稅,再貸:銀行
這道題最后一問應納所得額計算,3000+200-20,為什么是減20呢,我覺得應該是加回來呀。我理解遞延所得稅費用=遞延所得稅負債發(fā)生額-遞延所得稅資產發(fā)生額,那么所得稅費用應該是(3000+200)*25%+20*25%=805,那么從這個角度應納稅暫時性差異也應該是加回來的,這里怎么減了。是我理解有誤嗎?
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師,這個利潤225000是怎么來的?
是30萬減去75000算出來的