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老師您好,企業(yè)所得稅季報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)填上,就帶到A表第十二行了是嗎?第二季度匯算清繳完,第八行彌補(bǔ)虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎?

2020-08-26 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 13:31

是的,這個(gè)彌補(bǔ)虧損是自動生成的,也不是自己填寫的

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 13:39

老師麻煩在問一下,第二季度的減免多少還在填到A201030表里是嗎?

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 13:45

第二個(gè)季度的減免比第一季度數(shù)少是不是就不用填寫了?

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 13:47

老師第二季度就不用填減免表了嗎?

老師第二季度就不用填減免表了嗎?
老師第二季度就不用填減免表了嗎?
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齊紅老師 解答 2020-08-26 13:52

2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 你這個(gè)滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤額-100萬)*10%%2B100萬*5% 減免稅額=應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤額*25%-應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤額*5% 超過100萬不超過300萬,減免稅額 =應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤額*25%-(應(yīng)納稅所得額/實(shí)際利潤額-100萬)*10%-100萬*5%

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 14:13

老師,每個(gè)季度他們的差是多少就填到減免表里嗎?不看第一季度減免表里的?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:18

看的是本年累計(jì)數(shù),主表上面實(shí)際利潤額,

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 14:19

是我知道那個(gè),就是減免表里第二季度的數(shù)不知道怎么填?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:27

你只需要看你主表本年累計(jì)數(shù)是多少就可以,這個(gè)是包括1季度,你之前1季度預(yù)繳 那這個(gè)算應(yīng)補(bǔ)退稅額會=應(yīng)納稅額-預(yù)繳的,

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 14:32

不好意思老師,我還是不太明白,老師第一季度和第二季度第十二行一個(gè)是945.94,837.72,是不是第一季度減免表填945.94第二季度填837.72?

不好意思老師,我還是不太明白,老師第一季度和第二季度第十二行一個(gè)是945.94,837.72,是不是第一季度減免表填945.94第二季度填837.72?
不好意思老師,我還是不太明白,老師第一季度和第二季度第十二行一個(gè)是945.94,837.72,是不是第一季度減免表填945.94第二季度填837.72?
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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:46

是的,你說是對的,是的

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快賬用戶4988 追問 2020-08-26 14:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:03

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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