你好,開戶費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用, 2.其他貨幣資金 3.直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎勵,這個(gè)獎勵計(jì)入哪個(gè)二級明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個(gè)月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?


老師,我們在中信建投證券開的募集戶和托管戶,已將募集到的錢轉(zhuǎn)到了托管戶,然后通過托管戶給這些證券公司投錢,摘要就是***公司的戰(zhàn)略投資者繳款(或?qū)懗蓱?zhàn)略配售認(rèn)購資金),這個(gè)樣子的我做帳就是:借 :其他貨幣資金-存出投資款(**公司)20 貸:銀行存款-托管戶 20。這樣子對嗎?
對的,這樣就可以了
老師,收到戰(zhàn)略配售退款(戰(zhàn)略投資者認(rèn)購資金余額退回),分錄:借:銀行存款-托管戶 12 借:其他貨幣資金-存出投資款(A公司)-12(紅字)。這樣做分錄對嗎?
對的,這樣就可以的
老師,若是上面這個(gè)分錄我做成借:銀行存款-托管戶12,貸:其他貨幣資金-存出投資款(A公司)12,這兩種分錄的做法有什么不一樣嗎?
一個(gè)貸方有數(shù)據(jù),一個(gè)是借方直接紅沖了,貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)
是否正確的話,這兩種方法都可以?
都可以的,他倆都行
老師,我們這個(gè)B公司是基金合伙企業(yè)(有限合伙),C公司是GP管理人,我們后續(xù)要給C公司付管理費(fèi),我做在管理費(fèi)用里就可以了吧?B公司在中信建投證券公司開的戶,募集戶和托管戶也是在中信銀行開的,我們付給對方的托管費(fèi)和外包費(fèi)怎么做賬?需要對方開票嗎?
要給你開發(fā)票,你入費(fèi)用或者成本就行了
入費(fèi)用的話,就是借管理費(fèi)用(托管費(fèi)或者外包費(fèi)),貸銀行存款?入成本的話,就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款?兩者那個(gè)都可以對嗎?
對的,都是可以的哦
老師B公司付給C公司管理費(fèi),C公司作為基金管理人也是B公司的合伙人,也往B公司募集戶匯入基金投資款,B公司做賬就是:借銀行存款-募集戶20,貸 實(shí)收資本20。C公司做賬:借 可供出售金融資產(chǎn)-成本(B公司) 貸銀行存款。兩家公司這么做可以嗎?
行的,這樣也可以的
老師,C公司作為B公司的合伙人,若C打給B一筆錢,標(biāo)明是普通合伙人出資款,打到B公司的基本賬戶上,B公司做賬:借銀行存款10 貸:實(shí)收資本10,那C公司怎么做賬?還是可供出售金融資產(chǎn)嗎?
C做長期股權(quán)投資的哦
老師,公司幾個(gè)月前應(yīng)收賬款登記是60,開的票也是60,但這個(gè)月對方打的錢是59.99,少了的0.01怎么做賬平了它?
計(jì)入營業(yè)外支出的哦