你好,可以先暫估成本的
勞務(wù)派遣差額征稅,客戶需要我先開票,但是工資成本這些我是后期才知道。這個需要怎么做
我是勞務(wù)派遣選擇差額征稅的,但是我不知道工資這些成本,要先開票給客戶,這種怎么弄
老師您好,想問一個差額征收的問題,我們是勞務(wù)派遣公司,準(zhǔn)備開差額征稅發(fā)票,請問成本那一塊需要準(zhǔn)備哪些資料,稅務(wù)才認(rèn)可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
9月需開勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬,5萬,2萬,,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對應(yīng)怎么提這個發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開了出去,這個金額有變又怎么搞
老師,我們開勞務(wù)派遣差額征稅普票,6月開發(fā)票(開票金額是9萬,差額征稅是86000),備注是5月份的工資,社保,公積金,現(xiàn)在我想知道怎么入賬,就是成本,工資
付給個人的貨款,應(yīng)該什么分錄,借應(yīng)付-張三,貸銀行存款嗎
你好,我想請教一個問題。暑假有簽訂實習(xí)協(xié)議,那些大學(xué)生+高中生,是不是按照勞務(wù)報酬申報?如果按照這個申報不用她們開發(fā)票的吧?還是說按照工資薪金去申報會影響以后她們是應(yīng)屆生 的身份嗎?我公 戶打款備注是兼職工資
老師,你好,請問工廠買氣體壓縮機(jī)-精密濾芯,還有一個安裝服務(wù)費,這個安裝的服務(wù)費,可以直接進(jìn)制造費用嗎
四月份的銀行回單,顯示客戶轉(zhuǎn)給我一比款10000,但是發(fā)票是五月份開的,應(yīng)該怎么做分錄,我是三個月一做賬
社保做賬的時候,到底用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?社保是當(dāng)月的20號左右交上個月社保,應(yīng)該用什么科目合適?
老師好,請問門診部的掛號費應(yīng)該如何開具呢?
老師,制造業(yè)的做賬順序能整理下嗎,怎么做賬才不會漏
請問公司是個體工商戶定期定額的,本月有開專票,明天就是稅務(wù)申報的最后日期,請問這邊需要申報嘛,之前咨詢說10月份系統(tǒng)自行申報,請問老師到底是怎么個申報方式
老師你好,微信支付寶直接到公賬上的是扣過每次手續(xù)費都,那手續(xù)費這個是我需要算在銷售費用里?還是算在財務(wù)費用里,還是不算,這個提現(xiàn)收入這個有對方70多的點,改如何處理呢?
土建分包合同,合作方式寫著勞務(wù)分包,開工程服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)票,是什么意思
實際發(fā)生了成本,票已經(jīng)先開出去了,怎么調(diào)整呢
先把暫估的紅沖,然后再按照實際成本結(jié)轉(zhuǎn)
哦……對 也就是總金額不變,只是成本這塊變了,客戶那邊接受票是不受影響的對嗎
對的,跟客戶的發(fā)票沒有影響
那要重新開票嗎,稅務(wù)申報的時候怎么申報呢
你不用重新開票出去的
你只是成本紅沖重新做,沒有做開票的紅沖等,稅務(wù)申報是按照你的收入和成本來的
票我不用管,就申報的時候利潤表調(diào)整是嗎
對的,就是利潤調(diào)整一下就行