同學您好,您這個問題有點歧義。據(jù)我所知北京地區(qū)關于軟件產(chǎn)品即征即退已取消事前備案了啊

屬期23年的罰款,24年交的,補錄在25年,會計分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號還能顯示出來
現(xiàn)申報10月增值稅,前幾天已申報,稅款沒交,放著……今天讓更改補稅,把10月的表作廢了……可是進項勾選顯示11月的屬期……這個進項勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級考完做的內賬,報考的稅務師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學實操,等年限夠了考中級可以嗎?
老師,咨詢下,手機電商行業(yè)賣華為系列的手機,手表,耳機。有300多個不同省份,地方的供應商,開進來的進項發(fā)票,花花綠綠,如,稅務開票系統(tǒng)里貨物或應稅勞務名稱里的大類,供應商有直接選移動通信設備~手機,規(guī)格型號里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來的進項是規(guī)范化點的。有的供應商把這個規(guī)格型號直接開在貨物或應稅勞務名稱里面,規(guī)格型號里是空的沒填!有的進項發(fā)票來的各種各樣的都有!可是稅務局要求我們按照進項來的貨物應稅勞務名稱開出去!但是我們300多個供應商,1000多個客戶,每次開出去的銷項發(fā)票,都得扒拉是那個供應商開進來的進項開出去,這也不現(xiàn)實???作為電商,我應該咋處理?因為產(chǎn)品型號幾百個!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個體戶不?個體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬元的倉庫,2022年12月31日,將其中一棟倉庫用于投資聯(lián)營,約定不含稅月固定收入1.8萬元;同日將另一棟倉庫出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬元,用等值的運輸服務抵付租金。當?shù)赝悅}庫不含稅月租金為2.2萬元,則該企業(yè)2023年應繳納的房產(chǎn)稅是(?。┤f元。
老師,7月有一筆無票收入771.29元,增值稅未達起征點已轉入營業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營業(yè)務有票收入771.29 貸:主營業(yè)務無票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖
實際操作中,都是先繳納增值稅,然后在網(wǎng)上電子稅務局申請退稅
要繳的增值稅可以進行留抵稅抵扣嗎?例如我開了90萬發(fā)票,應該要交10萬左右的稅,我公司還有4萬的留抵稅,可以抵扣后報稅嗎?
不用備案了?那需要有什么資質才能辦理退稅,是個怎么樣流程?
你如果有軟件產(chǎn)品對應的進項稅留底,是可以進行抵扣的。 目前是自行備查制,已經(jīng)取消事前備案登記,也不需要做測試報告。正常開票申報,然后取得完稅證明(銀行回單)后在電子稅務局退抵稅模塊辦理退稅操作