你好,借銀行存款等56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)6500
提供加工費(fèi)收入5萬(wàn) 增值稅6500會(huì)計(jì)分錄怎么做
會(huì)計(jì)分錄,出租一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,本期取得租金收入5萬(wàn)元,增值稅6500元價(jià)稅款書(shū)存銀行
當(dāng)月無(wú)票收入10萬(wàn)元,已收5萬(wàn),未收5萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?增值稅怎么計(jì)提
本月需要繳納增值稅6500,這個(gè)月用了加計(jì)抵減的稅額1500元,這個(gè)計(jì)提的分錄怎么做
為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%.該公司2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(14分)(1)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,售價(jià)1000萬(wàn)元,實(shí)際成本為720萬(wàn)元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認(rèn)條件。①確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄:②計(jì)提消費(fèi)稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品B產(chǎn)品分給職工作為福利,該產(chǎn)品實(shí)際成本3萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格5萬(wàn)元。計(jì)提消費(fèi)稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:(3)收回委托加工的C材料一批并驗(yàn)收入庫(kù),C材料是消費(fèi)稅的應(yīng)稅物品,該委托加工材料系上月發(fā)出,發(fā)出原材料的成本為15萬(wàn)元。本期收回支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)3萬(wàn)元,增值稅3900元。同時(shí)支付其代收代交的消費(fèi)稅2萬(wàn)元。收回委托加工的C材料用于生產(chǎn)應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品B產(chǎn)品。①支付加工費(fèi)、增值稅的會(huì)計(jì)分錄:②支付消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄計(jì)算C材料的委托加工成本并做出收回委托加工材料的會(huì)計(jì)分錄
公司員工外地出差用的私人車(chē)加油過(guò)高速 需要出具租車(chē)協(xié)議不
一家新成立的公司,所有的公司運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用放入,管理費(fèi)用—籌建費(fèi)用。 買(mǎi)入的固定資產(chǎn)還是放在固定資產(chǎn)里面。 籌建期一般多久
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物了,取得的是普票,會(huì)被視同內(nèi)銷嗎
殘疾人保障金如何計(jì)提?
老師,進(jìn)出口的公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是直接入成本,沒(méi)有抵扣的嗎?
老師,以下圖片中不得在企業(yè)所得稅稅前扣除,這條解釋一下吧,實(shí)務(wù)中有什么案例嗎
老師,第二年算員工繳社保基數(shù),是上一年工資薪金的平均數(shù),年終一次性獎(jiǎng)金加不加里算平均
老師,出入庫(kù)單據(jù)上蓋什么章呀
老師,能不能幫我看下這道題?這個(gè)開(kāi)票加稅點(diǎn)是什么意思?老師,開(kāi)票加稅點(diǎn)除以0.92是什么意思?
老師Power BI是要安裝軟件的對(duì)嗎?這個(gè)軟件都是免費(fèi)的嗎?