財(cái)政撥款的收入要記入收入的,這樣決算才和財(cái)政局對賬一致
老師您好,我是行政機(jī)關(guān)單位,做賬是將不是財(cái)政撥款的收入都是做到其他應(yīng)付款里,感覺好核算,知道用了多少,還剩多少。這幾個檢查說,不能在做其他應(yīng)付款了,要做到收入里。這點(diǎn)不明白,做到收入里,年末一結(jié)轉(zhuǎn),不就沒有了嗎,不方便核算呢
老師好,請問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里去,但沒有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費(fèi)用,匯算清繳的時候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認(rèn)不會再付款了,我做營業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢?
老師,我剛?cè)ヒ粋€代理商公司兩天,那個會計(jì)就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的很多賬都沒有做好,4個銀行賬都是不對的,外賬也沒有做完,內(nèi)賬也沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到單子核銷,那里是進(jìn)銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統(tǒng)有時候會找不到單子,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
老師,我剛?cè)ヒ粋€代理商公司兩天,那個會計(jì)就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她手頭的賬都沒有做好,內(nèi)外賬都沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時候找不到單子核銷,那里是進(jìn)銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,系統(tǒng)有時候會找不到單子,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
老師,我剛?cè)ヒ粋€代理商公司兩天,那個會計(jì)就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的賬還沒有做好,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時候找不到單子核銷,那里是進(jìn)銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)賬出賬每天核銷就好了,可是有時會找不到單子核銷,管理號也在其他人手里,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料的活怎么開發(fā)票
建筑勞務(wù)公司包工包料的工程開發(fā)票應(yīng)該怎么開
建筑勞務(wù)公司包工包料我想開發(fā)票應(yīng)該怎么開?。?/p>
那我想開發(fā)票,做合同,合同名稱是寫勞務(wù)合同還是材料合同???
你好,我想問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,接了一個包工包料的工程,室內(nèi)裝修,怎么開具增值稅普通發(fā)票
我是說下次登錄時,怎么設(shè)置我想選擇任何一家企業(yè)點(diǎn)擊登錄就可以了
老師您好,我想咨詢下公司從個人那買的二手車,因?yàn)楣举Y金有限不能一次性付清,公司和個人想簽個協(xié)議分期付款的協(xié)議每月付定額的金額,這樣操作可以嗎
老師,公司買了輛車,然后是按揭的,這個首付款怎么做會計(jì)分錄?
老師。fob出口,比如合同上價格是10000,國內(nèi)運(yùn)費(fèi),裝箱費(fèi),報關(guān)費(fèi)等。一共1500,合計(jì)11500元。合同直接寫價格金額11500,還是分開價格好多,國內(nèi)運(yùn)費(fèi)好多,報關(guān)好多。還是都可以哦。稅務(wù)審核有影響不
老師,您好,高速公路通行費(fèi)上面顯示不征稅,一般納稅人可以抵扣嗎
不是財(cái)政撥的錢,是區(qū)民政局,區(qū)人大撥的都要求做收入,
收入要記入收入的
結(jié)轉(zhuǎn)后,就分不清哪個部門來的錢啊
你在摘要寫明就可以
這些錢不是預(yù)算里的,那不就和財(cái)政的決算對不上了嗎
你還和其他部門對賬
沒明天您的意思
你做決算還和其他部門對賬
沒明白您的意思
你做決算還和其他部門對賬
不對啊,只對區(qū)財(cái)政的數(shù)據(jù)
也需要和其他部門對賬