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老師,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模納稅人開票錯(cuò)誤交了5000塊錢增值稅,然后在這個(gè)月沖收入沖紅了,那這個(gè)錢可以退嗎或抵扣嗎?

2020-08-06 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-06 19:45

你好,你是全部紅沖嗎?

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快賬用戶2767 追問 2020-08-06 19:45

是的,全部紅沖

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齊紅老師 解答 2020-08-06 19:46

你好 可以申請退稅。

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快賬用戶2767 追問 2020-08-06 19:47

但是現(xiàn)在報(bào)稅,稅款為讀書不能修改,提交不了,該怎么處理呢

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快賬用戶2767 追問 2020-08-06 19:47

稅款為負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-06 19:49

你好,去稅務(wù)局申報(bào)的。

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快賬用戶2767 追問 2020-08-06 19:49

奧,好的老師

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齊紅老師 解答 2020-08-06 19:52

不用客氣的 應(yīng)該的

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你好,你是全部紅沖嗎?
2020-08-06
?你好? ?是的。 你既然開錯(cuò)了 就得 填寫負(fù)數(shù)來報(bào)稅的。? 可以申請?zhí)崾镜?是的?
2021-07-05
你好,可以申請退款,也可以抵以后的稅款
2022-05-18
你好,這個(gè)是可以開紅色發(fā)票
2023-09-01
你好;? ? ?這個(gè)是開的普票 ;那么你? 讓對方退票; 你? 直接開票系統(tǒng)開負(fù)數(shù)來紅沖即可??
2022-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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