你好同學(xué),這樣的情況下實(shí)收資本就是0同學(xué),。
請教你一個(gè)實(shí)收資本的問題,我這個(gè)企業(yè)是自然人獨(dú)資公司,老板們先期轉(zhuǎn)入的周轉(zhuǎn)金我們是按照借款入賬的 那這個(gè)實(shí)收資本應(yīng)該怎么填呢
謝謝老師。麻煩再問您一個(gè)問題 我們是A公司 現(xiàn)在開了一個(gè)B公司,其中這B公司的股東是A公司和一個(gè)自然人?,F(xiàn)在A公司給B公司轉(zhuǎn)了10萬的投資款。那這樣的話B公司做賬就是借銀行存款,貸實(shí)收資本。那我們A.公司做為股東轉(zhuǎn)出去的投資款應(yīng)該怎么做賬?借長期股權(quán)投資貸銀行存款嗎?這個(gè)長期股權(quán)投資長期這樣掛,是正常嗎
如果一個(gè)公司有注冊資本200,比如一個(gè)新的投資者想在企業(yè)注冊資本中所占份額為50%,那就要投進(jìn)去200,但如果投了300,那多出來的100就是資本公積嘛,那我想問這個(gè)資本公積有什么用呢?我百度看說可以轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,但是我看概念,實(shí)收資本是實(shí)際投入企業(yè)的錢,那按這個(gè)例子不是應(yīng)該算實(shí)收資本有300嗎?那那100的資本公積都算到實(shí)收資本里啦,還怎么轉(zhuǎn)增實(shí)收資本呢?
老師,我們公司是一般納稅人,股東是幾個(gè)有限合伙企業(yè)和法人出資的,合伙企業(yè)的股東是由幾個(gè)自然人出資的,這幾個(gè)自然人出資時(shí),由實(shí)收資本和資本公積兩部分組成,然后把有限合伙企業(yè)收到的投資款全部轉(zhuǎn)到我們這個(gè)一般納稅人公司,作為這幾個(gè)有限合伙的投資,轉(zhuǎn)入的時(shí)候把實(shí)收資本和資本公積都轉(zhuǎn)進(jìn)來了,這個(gè)怎么做賬啊,分錄怎么做
老師你好,就是我們公司股東工商變更過好幾次,但是實(shí)際入股股東是沒變的,而且投資款也一直是那幾個(gè)人,那么我做賬也是按照實(shí)際的股東做的是收資本,這個(gè)應(yīng)該沒問題吧?
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號,怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?