你好,同學(xué)。 如果不是財政預(yù)算資金就不用處理的

老師,打擾您了!還想請假您一個問題:如果我單位替別的單位墊付了一筆款,別的單位在以后年度會還給我,那么財務(wù)會計借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。預(yù)算會計做賬嗎?如果做怎么做?如果不做那么年底貨幣資金不等于資金結(jié)存可以嗎?
老師你好 請問一下 行政單位必需做預(yù)算嗎如果我這只涉及基本存款賬戶的進出,可以不做預(yù)算嗎?老師
你好,老師,我想問一下,單位委托銀行代發(fā)工資,填轉(zhuǎn)賬支票收款人是單位的代理資金賬戶,做帳時需要做借:銀行存款-代理資金賬戶,貸:銀行存款-基本賬戶嗎?如果不需要應(yīng)該怎么做帳?
老師,你好,有一筆撫恤金由養(yǎng)老中心轉(zhuǎn)到我單位基本戶上,發(fā)放的時候也應(yīng)該從基本戶發(fā)放,但出納從零余額賬戶支付了。本來基本戶收的時候財務(wù)會計掛一個其他應(yīng)付款,支的時候沖一個其他應(yīng)付款就行了,不用做預(yù)算會計,現(xiàn)在從零余額賬戶支了,收到的這筆撫恤金不在財政預(yù)算開支里面,用零余額支出的時候還用做預(yù)算會計嗎
我單位是政府單位,有一筆財政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財務(wù)會計 借:銀行存款 貸:財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計: 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財務(wù)會計: 借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 預(yù)算會計: 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?