你好 如果是四舍五入造成的 可以開(kāi)票

你好,老師。如果腳手架搭拆工作,合同約定按照工程簽證單的量進(jìn)行結(jié)算,現(xiàn)在如果固定單價(jià)與工程量的乘積與發(fā)票金額有1分誤差,這樣開(kāi)票可以嗎?
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個(gè)工程項(xiàng)目,開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費(fèi)后開(kāi)具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因?yàn)榧追酵锨饭こ涛部罴岸愘M(fèi),故此項(xiàng)目的所有發(fā)票均未開(kāi)具?,F(xiàn)在新政只能開(kāi)具免稅的普票,是否還可以開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普票,如果能開(kāi)具,要如何操作?如果不能開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的普票,是不是全部開(kāi)成免稅的普票?如果開(kāi)免稅發(fā)票是不是要將稅費(fèi)返回給甲方單位?合同結(jié)算價(jià)已超500萬(wàn),實(shí)際截至目前收款到賬是480萬(wàn)。如果將這些發(fā)票全部開(kāi)出來(lái)的話(huà)就超額度得升級(jí)一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒(méi)有做申報(bào),也沒(méi)有預(yù)先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵?shí)方式處理?請(qǐng)指點(diǎn)。
老師你好,本次問(wèn)題是:沒(méi)有理解圖中合同損失的計(jì)算和分錄?有沒(méi)有大白話(huà)講一下好理解。 2×21年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一份辦公樓建造合同,甲公司負(fù)責(zé)工程的施工及全面管理,乙公司按照第三方工程監(jiān)理公司確認(rèn)的工程完工量,每年年末與甲公司結(jié)算一次。假定該建造工程整體構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段履行的履約義務(wù),甲公司按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。相關(guān)資料如下: 資料一:甲公司預(yù)計(jì)該辦公樓建造于2×23年12月31日完工,工程總造價(jià)為12 000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本為10 000萬(wàn)元。 資料二:截至2×21年12月31日,甲公司實(shí)際發(fā)生履約成本2 000萬(wàn)元,其中原材料800萬(wàn)元,應(yīng)付職工薪酬1 200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本仍為10 000萬(wàn)元。乙公司與甲公司結(jié)算合同價(jià)款3 000萬(wàn)元,甲公司實(shí)際收到合同價(jià)款1 500萬(wàn)元。
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
20:29<問(wèn)答詳情請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請(qǐng)老師賜教?
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老師如果有的供應(yīng)商公司注銷(xiāo)了,欠我們發(fā)票還沒(méi)開(kāi),我該怎么樣做呢?
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老師,我公司為小規(guī)模納稅人,2022年的時(shí)候收到成本票(普票)已入賬,但是款一直未支付,現(xiàn)在對(duì)方找不到了錢(qián)也不用付了,需要將成本轉(zhuǎn)出嗎?賬務(wù)怎么處理?
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老師 無(wú)形資產(chǎn)兩年忘記折舊了。第三年可以一起折舊嗎
老師問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,員工體檢票據(jù),抬頭是個(gè)人,這種能報(bào)銷(xiāo)嗎,是否能稅前扣除,是否需要代扣個(gè)稅
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣(mài)得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開(kāi)票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢(qián)不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫(xiě)。謝謝


一個(gè)是01、一個(gè)是02,這樣,行嗎?
你好 可以的 你就按對(duì)應(yīng)的合同約定的數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)
關(guān)鍵是現(xiàn)在按照量的話(huà),數(shù)據(jù)應(yīng)該是小數(shù)點(diǎn)后02,甲方非得開(kāi)票讓開(kāi)到小數(shù)點(diǎn)后01
你好 這個(gè)一分錢(qián)的差異 不影響。 先按發(fā)票來(lái)開(kāi)票 到時(shí)你賬上調(diào)整 1分錢(qián)差異
老師,現(xiàn)在還有材料購(gòu)銷(xiāo)合同,如果所有材料合計(jì)金額為1556.66,這樣的話(huà),可不可以合同直接優(yōu)惠后1556元,這樣的話(huà),能開(kāi)票嗎?這樣是可以的話(huà),需要開(kāi)成銷(xiāo)售折讓嗎?
你好 如果這樣的話(huà) 你們自己最好是吧合同改下 按你們優(yōu)惠后的金額來(lái)寫(xiě)合同 。到時(shí)開(kāi)票按合同開(kāi)。 避免到時(shí)還得做折讓