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某增值稅一般納稅人2007年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)并入庫(kù)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額為12萬(wàn) 某增值稅一般納稅人2007年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)并入庫(kù)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額為12萬(wàn)元。支付入庫(kù)貨物運(yùn)輸費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)金額4.86萬(wàn)元(有貨票)。 (2)銷(xiāo)售產(chǎn)品,已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,收入金額為800萬(wàn)元。 (3)以舊換新方式向消費(fèi)者銷(xiāo)售產(chǎn)品,收入30萬(wàn)元(已扣除收購(gòu)舊貨2.76萬(wàn)元)。 (4)自制廣告性禮品,成本10萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,已分送客戶(hù)。 取得專(zhuān)用發(fā)票均已認(rèn)證,根據(jù)上述資料回答以下問(wèn)題: (1)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 (2)當(dāng)期視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 (3)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)( )萬(wàn)元。 (4)當(dāng)期應(yīng)納增值稅為( )萬(wàn)元。

2020-07-10 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-10 08:44

你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-07-10 08:50

(1)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元 12%2B4.86/1.09*9%

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齊紅老師 解答 2020-07-10 08:51

(2)當(dāng)期視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元 10*(1%2B10%)*13%=1.43

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齊紅老師 解答 2020-07-10 08:52

(3)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)( )萬(wàn)元 800*13%%2B32.76/1.13*13%%2B1.43=109.20

頭像
齊紅老師 解答 2020-07-10 08:52

4)當(dāng)期應(yīng)納增值稅為( =109.20-12.40

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