你好,你可以申請退稅,如果不申請退稅的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目的其他里面調(diào)增。
老師,工會的往來款項明細(xì)表應(yīng)該怎么填?
老師您好,員工個稅匯算清繳時,一般在什么情況下會出現(xiàn)補(bǔ)繳的情況,感覺每個月報稅都是對的,應(yīng)該不會出現(xiàn)補(bǔ)繳的情況的
年度匯算清繳的結(jié)果是需要退稅,這種情況該怎么辦?
老師我想問一下,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅匯算清繳時出現(xiàn)退稅情況,退稅意味著要查賬,企業(yè)又不想查賬,這種情況應(yīng)該怎么解決
老師,一般做完匯算清繳后賬務(wù)怎么處理?如果有需要退繳的稅款或者補(bǔ)繳的情情況。
老師,租賃負(fù)債向前任租戶支付的款項和給房地產(chǎn)中介傭金都不計入使用權(quán)資產(chǎn)嗎?
您好,老師,中級的財務(wù)管理的計算題和綜合題如果答案要求寫計量單位,但沒寫,只填了得數(shù)與式子,會扣到?jīng)]分嗎?
老師,我總是理解不來預(yù)計負(fù)債的計稅基礎(chǔ)是怎么算?可以通俗講講嗎
老師,麻煩通俗地講解一下:含負(fù)債的貝塔權(quán)益是什么意思?謝謝!
一直沒有會計的繼續(xù)教育,如果考過了稅務(wù)師考試,會不會因為沒有繼續(xù)教育而不能領(lǐng)取稅務(wù)師證書呢?
老師 請教一下 出口貨物和服務(wù) 一般納稅人是免稅的還是零稅率哇 如果不開票按照什么稅率來申報無票收入
老師好,請問合報中順流逆流指的是什么,怎么區(qū)分啊
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因為公允價值變動計入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因為公允價值變動而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計入到所得稅費用,而不是計入到公允價值變動損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費用。
因為第一個季度是核定征收,二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦!
第一季度的虧損不允許彌補(bǔ)。
老師,剛剛發(fā)快了,現(xiàn)在重新發(fā)一次,我的問題是年度匯算清繳的時候出現(xiàn)退稅的情況。應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)的。像這種情況上怎么處理?因為第一個季度是核定征收,二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦!
第一季度的收入成本,你不要加到匯算清繳 只是234季度的。
老師那我把管理費用里的折舊調(diào)低了這樣也可以吧?
折舊盡量不要調(diào)整你,調(diào)整你的費用。
因為我這個折舊提的特別高。這樣管理費用就高啦!我的費用除了工資電費,那其他一些辦公費用之外就屬折舊的費用高。
那你就調(diào)整你的折舊金額吧
老師那這樣出來的這個匯算清繳,應(yīng)該交的這個稅額,我要做賬的話怎么做?沒有計提
預(yù)交的時候你沒有計提嗎?