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老師,我12月份開重了一張發(fā)票,1月份發(fā)現(xiàn)了才紅沖,我咨詢了我的專管員,他說可以不繳納企業(yè)所得稅,那我會計上該怎么做賬啊

2020-04-10 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-10 20:58

你好,他說可以不繳納企業(yè)所得稅(這個所得稅是去年第四季度,還是今年第一季度?)

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快賬用戶2801 追問 2020-04-10 21:17

第四季度

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齊紅老師 解答 2020-04-10 21:21

你好,12月份開重了一張發(fā)票,在今年1月份申報去年第四季度所得稅的時候,因為當(dāng)時沒有作廢,那就需要按正常發(fā)票申報收入,正常申報企業(yè)所得稅才是的,而不是不用繳納企業(yè)所得稅

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你好,他說可以不繳納企業(yè)所得稅(這個所得稅是去年第四季度,還是今年第一季度?)
2020-04-10
是的,要補(bǔ)所得稅的哦
2020-08-19
你好,是發(fā)票開錯了嗎? 需要重新開具發(fā)票嗎
2021-01-04
六月份兒沒有做的可以啊。
2020-12-21
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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