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2019年12月的專票,19年不勾選,留到2020年2月之后勾選,我2019年12月記賬這些票應(yīng)該記應(yīng)交稅費增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅?如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?

2020-02-19 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-02-19 14:23

如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?你當(dāng)時增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時都沒有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項稅減掉了當(dāng)時申報的增值稅就有問題呀

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如果記成了應(yīng)交稅費增值稅—進(jìn)項稅怎么更正呀?你當(dāng)時增值稅怎么做平的呢,當(dāng)時都沒有認(rèn)證的增值稅,直接做進(jìn)項稅減掉了當(dāng)時申報的增值稅就有問題呀
2020-02-19
銷項大于進(jìn)項,就需要繳增值稅,把這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅。
2020-10-18
借以前年度損益調(diào)整紅字 借應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額
2025-02-22
你好,是的,是這樣的?
2022-09-05
同學(xué)你好 這個是待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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