你好,之前全是零申報(bào),那可彌補(bǔ)的虧損就是0,這種情況是無(wú)法彌補(bǔ)之前虧損的

老師,假如我今年盈利了20萬(wàn),但是我前面一直是虧損的,但是虧損只是在賬上體現(xiàn),報(bào)的稅務(wù)系統(tǒng)上全是零申報(bào),這樣可以彌補(bǔ)虧損嗎
季度申報(bào)所得稅時(shí),以前年度虧損可以不彌補(bǔ)嗎?因?yàn)槲矣艘蝗f(wàn),以前年度虧損是三萬(wàn),想要交點(diǎn)所得稅,但是報(bào)表上彌補(bǔ)虧損那一欄是自動(dòng)彈出的一萬(wàn),這個(gè)可以刪除或者修改嗎?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬(wàn),利潤(rùn)表第一季度盈利20萬(wàn),第二季度虧損-50萬(wàn),第三季度虧損是-10萬(wàn),電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬(wàn)減去未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn)企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬(wàn),第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬(wàn),這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬(wàn),我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬(wàn),那我不是虧了20萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們繳納所得稅的時(shí)候,不是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本之后的應(yīng)納稅所得額嗎?5年之內(nèi)還可以彌補(bǔ)虧損,如果5年之后虧損不能彌補(bǔ)了,那賬上的數(shù)字和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是不一致了呢?比如我第一年虧損了5萬(wàn),第2年4萬(wàn),第3年3萬(wàn),第4年2萬(wàn),第5年1萬(wàn),5年一共虧損了15萬(wàn),第6年我盈利了0.5萬(wàn),那么賬上顯示虧損14.5萬(wàn)是嗎?但是我申報(bào)的時(shí)候第1年的5萬(wàn)不能彌補(bǔ)了,那只剩下10萬(wàn)可以彌補(bǔ)虧損,相當(dāng)于我虧損了9.5萬(wàn),可以這樣理解嗎?
克山縣智影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃中心,老師這個(gè)名字,可以在網(wǎng)上給別的公司做網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)嗎?
如果是私對(duì)私發(fā)放了工人工資,直接出成本,沖現(xiàn)金,不申報(bào)個(gè)稅的話(huà),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我是牙科門(mén)診,我們老板讓虛開(kāi)發(fā)票,是看到老板簽字了才能開(kāi),還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個(gè)人的款是20萬(wàn)元,這時(shí)公司給出了收據(jù),之后以貨的價(jià)款還了5萬(wàn)元,剩余的是其他員工直接還的15萬(wàn)元,沒(méi)走公司的賬戶(hù),這時(shí)我要怎樣做賬改成這個(gè)員工的
老師,怎么給公司做出財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋?zhuān)x謝
老師,公司多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票給客戶(hù),這部分客戶(hù)不付款了,我要怎么開(kāi)發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?

