您好!這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

新注冊(cè)了一小規(guī)模商貿(mào)公司,某品牌白酒的總經(jīng)銷,剛開始大量酒免費(fèi)品鑒,應(yīng)該如何入賬?謝謝
1.某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)3日,銷售散裝白酒400噸,開具增值稅專用發(fā)票上注明單價(jià)為每千克80元,并收取包裝費(fèi)8000元,包裝物押金10000元;(2)7日,向家經(jīng)銷商銷售低檔瓶裝白酒3000瓶,中檔瓶裝白酒5000瓶高檔瓶裝白酒2000瓶,開具增值稅專用發(fā)票上注明每瓶為55元、105元和300元,另收取運(yùn)輸裝卸費(fèi)6000元;(3)9日,購進(jìn)原材料一批,價(jià)值100萬元,取得增值稅專用發(fā)票;(4)16日,將100瓶高檔白酒單價(jià)300元(不含稅)送給股東和客戶作為新年禮品。(5)20日,春節(jié)優(yōu)惠活動(dòng)銷售瓶裝白酒1000瓶,每瓶?jī)r(jià)格150元(不含稅),給予對(duì)方8.5折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上分別注明。(6)22日因業(yè)務(wù)量大委托B公司加工白酒,材料成本10萬元,其他輔助材料成本1萬元,26日收回加工完成的白酒1000瓶,支付加工費(fèi)3萬元。已知白酒每瓶標(biāo)準(zhǔn)500克,白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克。計(jì)算該月(1)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(2)增值稅銷項(xiàng)稅額(3)委托B公司加工白酒應(yīng)如何交稅(4)應(yīng)納增值稅額(5)應(yīng)交消費(fèi)
1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程;成本價(jià)為20萬元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5.55萬元,取得農(nóng)產(chǎn)銷售發(fā)票和運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求:計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額
1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程;成本價(jià)為20萬元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5.55萬元,取得農(nóng)產(chǎn)銷售發(fā)票和運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求:計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額,寫出計(jì)算過程
1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得銷售額29.25萬元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程;成本價(jià)為20萬元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價(jià)30萬元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5.55萬元,取得農(nóng)產(chǎn)銷售發(fā)票和運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求:計(jì)算以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額,并寫出計(jì)算過程。
老師,辦公樓電梯維修費(fèi)10000元怎么出分錄?
老師,公司如果處于吊銷狀態(tài)了,是不是就不用報(bào)稅了?
老師,社保剛開戶,領(lǐng)導(dǎo)讓我把他的按6000申報(bào),這個(gè)在哪里弄呀
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)銷售海產(chǎn)品水母,可以開發(fā)票給個(gè)人嗎?需要備注什么嗎
發(fā)票項(xiàng)目名稱開錯(cuò)了,是紅沖了再開嗎?怎么處理?
老師 請(qǐng)問法人怎么樣在手機(jī)上的電子稅務(wù)局做實(shí)名認(rèn)證呢?
老師,您好,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的地方聽不懂,請(qǐng)問為什么要這么做?為什么要做兩次結(jié)轉(zhuǎn)?第一次和第二次結(jié)轉(zhuǎn)的目的分別是什么?
打一折銷售等打折銷售是否會(huì)比成本價(jià)少,怎么理解
跨境電商申請(qǐng)退稅是不是比較難?因?yàn)樗麤]有進(jìn)票。
老師現(xiàn)在紅沖1月份的發(fā)票,之前是稅收編碼錯(cuò)了,是開個(gè)和之前一樣的錯(cuò)的稅收編碼的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?再開一個(gè)正確的嗎?


張老師,我是借銷售費(fèi)用—推廣費(fèi)貸庫存商品,是小規(guī)模納稅人,庫存商品是價(jià)稅合計(jì)的,還需要再次計(jì)算增值稅?
您好!是的。小規(guī)模就是這樣
老師,這是會(huì)計(jì)問另外一個(gè)老師的回復(fù),到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
你好!你這個(gè)品鑒實(shí)際是怎么操作?直接把酒送人還是怎么做?
因?yàn)槭切缕罚?qǐng)人品鑒喝了。
老師?????
你好!如果只是請(qǐng)人品鑒,不是贈(zèng)送的話,可以不用增值稅視同銷售,如果是有單獨(dú)送人,是要視同銷售的。