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另外10月沒開據(jù)0稅率增值稅,11月開據(jù)后在申報增值稅時系統(tǒng)帶出來的銷售增值稅可以改成減掉10月申報過后的金額嗎?在開據(jù)發(fā)票時備注欄里的一般貿易方式可以寫成0110嗎

2025-11-23 17:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-23 17:30

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可以的,可以這么做的。
2023-08-08
然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18 只有紅沖才可以寫負數(shù),你未開票不能隨便寫負數(shù)
2020-12-15
同學您好。由于您不是在年初變更的,針對這種情況,稅率只能全部按3%進行申報哦。如果滿意回復,請五星,謝謝乖乖。
2021-06-11
你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
你好, 填入“其他免稅銷售額”就可以了
2020-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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