你好 ,可以放到11月再做賬

老師,您好; 我想問下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔?,計入管理費用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了
銀行10月31日收到租金,我們11月1日開的發(fā)票,應(yīng)該算10月還是11月,我做10的帳怎么處理
10月收到發(fā)票 記賬如下:借:銷售費用494 貸:其他應(yīng)付款494 11月才付款收到付款回單 這個要怎么記賬
老師,我們10月份付10-12月房租6萬元,物業(yè)費6%稅率,租賃費5%,11月才收到發(fā)票,我10月份付的時候全放預(yù)付賬款里,攤銷和收到進項發(fā)票時都去沖銷這個預(yù)付賬款,但由于稅率不一樣,10月份攤銷時這個金額怎么確定???
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補提10月份的這個工資發(fā)放?借款里費用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個再做一個分錄,就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計數(shù)就行了吧,然后再附上這個流水憑證和各個,員工的工資就行了吧
老師,公司要轉(zhuǎn)讓運輸車輛,開票的金額怎么確認,是折舊的基數(shù)減去凈殘值再減去已計提折舊的得數(shù)嗎
老師,領(lǐng)取了公司的營業(yè)執(zhí)照需要申報嗎
客戶應(yīng)付的貨款,從中扣了一部分轉(zhuǎn)做保證金了。這個會計分錄該怎么做
你好,老師,公司一位員工,上月請假沒有工資,和他約定社保費包括公司部分和個人部分,公司和他個人各承擔(dān)一半,他上個月工資其實是負數(shù),從 他來上班后的工資里扣,請問報個稅申報工資收入,怎么填呢
老師,庫存商品報損,需要什么附件
老師你好,A公司找到B公司合作,發(fā)現(xiàn)利潤較低,于是A公司想找C公司合作為中間橋梁,A公司→C公司→B公司,請問C公司一個月利潤五六十萬怎操作合法合規(guī)取出來??除了分紅個稅還有其他方式方法嗎??謝謝老師
老師,深圳這邊最新繳納社保最低基數(shù)是多少啊
老師,這個一般納稅人的稅費麻煩幫寫下完整的分錄
學(xué)堂老師,新成立的網(wǎng)咖娛樂公司,大稅都有核定,主稅,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅,請問還會設(shè)計到別的稅種嗎?還有就是大部分都是無票收入,賬務(wù)處理上我這邊應(yīng)該怎么處理呢?感謝老師指點
老師,建筑行業(yè)的人工費合同必須附在憑證后面嗎?收據(jù)和發(fā)票呢?