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老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,分別價(jià)值五千多和八千多,DHL物流公司要我們公司開(kāi)形式發(fā)票?我們可以開(kāi)嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)問(wèn)題?因?yàn)檫@些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的,我們是免費(fèi)寄的售后需要的物料

2025-11-20 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-20 09:48

可以開(kāi)形式發(fā)票,無(wú)稅務(wù)問(wèn)題。開(kāi)具時(shí)標(biāo)注 “售后免費(fèi)補(bǔ)寄物料”“無(wú)商業(yè)價(jià)值”,留存主設(shè)備出口資料佐證,按 “其他進(jìn)出口免費(fèi)” 報(bào)關(guān)即可。

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快賬用戶8268 追問(wèn) 2025-11-20 10:09

謝謝老師 但是我們公司不是直接出口到泰國(guó)和印度的,是我們銷售給中國(guó)客戶A,A客戶出口到印度和泰國(guó),然后我們公司直接免費(fèi)補(bǔ)寄配件到印度和泰國(guó)

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快賬用戶8268 追問(wèn) 2025-11-20 10:10

也是按照您上面說(shuō)的操作就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2025-11-20 10:10

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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可以開(kāi)形式發(fā)票,無(wú)稅務(wù)問(wèn)題。開(kāi)具時(shí)標(biāo)注 “售后免費(fèi)補(bǔ)寄物料”“無(wú)商業(yè)價(jià)值”,留存主設(shè)備出口資料佐證,按 “其他進(jìn)出口免費(fèi)” 報(bào)關(guān)即可。
2025-11-20
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-11-20
去查一下這個(gè)貨物出口有沒(méi)有退稅率。如果有退稅率,可以退回13%的增值稅。退你的進(jìn)項(xiàng)稅額的那一部分可以免增值稅附加稅,需要正常交所得稅和印花稅。 可以做 是的,需要分出來(lái)。你是生產(chǎn)還是商業(yè)
2025-09-15
同學(xué)你好 沒(méi)事,按照實(shí)際金額開(kāi)票就行了,可以開(kāi)樣本費(fèi)
2021-01-07
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開(kāi)具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇?duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
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