你好,比如調(diào)整2024年11月125#憑證

老師,去年的一筆支出沒有發(fā)票直接做的應(yīng)付 現(xiàn)在要怎么調(diào)整
跨年度的固定資產(chǎn)入賬做了其他業(yè)務(wù)支出,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整?
老板微信打錢給出納,現(xiàn)在查賬才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款欠出納錢,這些錢是每次支出用的,支出我都是做的現(xiàn)金。現(xiàn)在要怎么調(diào)才能把其他應(yīng)付款出納顯示沒有欠,憑證怎么做
去年的憑證做錯了,怎么調(diào)整?借:銀行存款,貸:營業(yè)外支出-其他
費用支出已通過其他應(yīng)收款記賬,現(xiàn)金已支出。但是未及時做賬。一年后怎么調(diào)整其他應(yīng)收款和現(xiàn)金
老師,如果是一家生產(chǎn)企業(yè)做免抵退稅的話,稅務(wù)局導(dǎo)入的那張發(fā)票號是誰開的呢?我沒理解呢
去年做收入的,現(xiàn)在不能做收入,要做其他應(yīng)付款,憑證要怎么調(diào)整?
老師,問一下,21年企業(yè)所得稅匯算里面減免所得額是怎么算的,假如應(yīng)納稅所得額140萬。寫的詳細(xì)點,謝謝
機器設(shè)備報關(guān)出口,報關(guān)單已出要開外銷發(fā)票,但是這個機器設(shè)備當(dāng)然購買小作坊無法開票,請問去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎?開專票還是普票,幾個點?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
借其他應(yīng)付款 借以前年度損益調(diào)整? 紅字