若是專票,可以抵扣增值稅

老師,一般納稅人,1月份開(kāi)了50萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬(wàn)元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
老師,11月申報(bào)10月份的一般納稅人增值稅,開(kāi)票日期是11月份的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)1月份的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)銷可以再2月份再購(gòu)銷嗎?還是必須在1月份之內(nèi)購(gòu)銷掉,才能抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)1月份的增值稅,2月份開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng),可以作為1月份抵扣嗎?
老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒(méi)辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?
往年的銀行流水打印不出來(lái),在異地的銀行,可以去打印嗎
在異地的銀行,可以打印對(duì)公銀行流水嗎
寧波5家企業(yè),要接過(guò)來(lái)3家代賬的,其中一家申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),發(fā)票 開(kāi)票的問(wèn)題 ?但是實(shí)際有2個(gè)財(cái)務(wù),剩下的都是公司的其它人,每家目前就2-3個(gè)人,目前要走賬,創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入,其中一家申報(bào)高新了,我們打算用其它人的登錄做賬,問(wèn) 這個(gè)開(kāi)發(fā)票問(wèn)題,3家怎么分配??財(cái)務(wù)經(jīng)理不能開(kāi)票吧
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口的設(shè)備,設(shè)備中的零部件壞了,運(yùn)回國(guó)內(nèi)維修,維修后又出口了報(bào)關(guān)單監(jiān)管方式是修理物品,這樣還需要開(kāi)出口發(fā)票嗎?
老師,我們出口貨物合同簽訂的是美元單價(jià)是300,匯率是7。人民幣是2100。我們出口第一個(gè)工作日匯率是6.98,那么寫報(bào)關(guān)美元金額是按合同單價(jià)300美元?還是以2100/6.98來(lái)折算美元?
國(guó)內(nèi)物流費(fèi)開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)
老師好!公司員工的住房公積金公司繳的部分需要計(jì)提嗎?
老師,已經(jīng)抵扣過(guò)了,然后有部分紅沖的,紅沖部分打印出來(lái)了,現(xiàn)在不確定是進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù)還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方正數(shù),這兩者分別什么時(shí)候用
工地上雇傭了一個(gè)零工,費(fèi)用5000,他個(gè)人不想去代開(kāi)發(fā)票,怎么處理呢,申報(bào)個(gè)稅嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們是做裝修的,跟公司業(yè)務(wù)沒(méi)有關(guān)系,賺了5000,要給員工2000,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)入什么科目


第一個(gè)季度開(kāi)的沒(méi)有報(bào)銷,第三季度的增值稅已經(jīng)繳納過(guò)了。開(kāi)的增值稅專票可以在第四季度報(bào)銷并且抵扣增值稅是嗎