您好,你們是農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)嗎?

技術(shù)開發(fā)合同科技局已經(jīng)備案啦,現(xiàn)在要開票開“技術(shù)服務(wù)”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
四月份小規(guī)模公司沒有按免稅政策開票,按3個點開的普票,申報時報表按3個點稅率交的增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓把開出來的發(fā)票追回,開免稅的,再更正報表,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)追不回了
報稅的時候,收入,是開票系統(tǒng)里的正常發(fā)票金額106383,但是開了負(fù)數(shù)發(fā)票3500,如果點正常和負(fù)數(shù)就是102883,增值稅申報收入實際按照多少數(shù)字來填寫
小規(guī)模納稅人免征增值稅,請問要怎么做分錄。因為我們已經(jīng)入賬已開票的收入稅額,是按照1%稅點入賬應(yīng)交增值稅科目的
10月份做的未開票收入,已經(jīng)申報增值稅,現(xiàn)在已經(jīng)開票,但是11月份和12月份沒有沖回未開票收入,而且已經(jīng)申報了增值稅,怎么辦,未開票收入賬上怎么沖回,12月份已經(jīng)繳稅,可以更正申報嗎
老師臨時工不足500元,可以用小額零星收據(jù)入賬嗎
國家電網(wǎng)電費怎么能合法扣除啊老師 ,怎么辦呀?沒有辦法取得發(fā)票。 老師一筆銀行流水包含這么多業(yè)務(wù),怎么記賬啊?是老板原來先墊付的然后堆好多天公戶報銷這種的 基本上光這種支付憑證
請問已經(jīng)付款的憑證還需要老板補(bǔ)簽字嗎
老師物業(yè)公司巡更系統(tǒng)怎么入賬,5000元是直接費用化嗎
老師 出口服務(wù)免增值稅的主要是指哪些服務(wù)呢
老師你好,每個月以公司的名義給韓紅基金會捐款一千元,這個一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤高,可以通過多申報工資和獎金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計殘值,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個月960,實際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個月640,每個月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費按照實際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個政策?
我們是高校團(tuán)餐、就是我們承包學(xué)校的食堂,已經(jīng)備案免增值稅,但是這部分我要不要開票,開票的話我是正常開嗎?如果不開票我直接申報免稅收入嗎?我也取得不來供貨商的發(fā)票,所以也沒有進(jìn)項
您好老師 辛苦回下信息
這種你開票免稅發(fā)票就可以
老師,免稅發(fā)票怎么開,我需要去稅務(wù)局開通個啥嗎
你不是備案了嗎直接開就可以
備案之后直接開還是跟平時一樣,票面上還是有稅金
你們是小規(guī)模還是一般人?
一般納稅人
這個去窗口操作下要開免稅發(fā)票才可以
好的謝謝老師
不客氣很高興為你服務(wù)