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老師,請問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉賬給老板41000,老板轉入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應收賬款38850 主營業(yè)務收入34380.53. 銷項4469.47 法人收到轉入公戶借銀行存款41000,貸其他應付款 41000

2025-11-14 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-14 17:48

借:其他應付款38850 貸:應收賬款38850 以后代繳車輛購置稅及保險 借:其他應付款2150 貸:銀行存款2150

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快賬用戶8061 追問 2025-11-14 17:50

但是代扣代繳的是法人出的。

頭像
快賬用戶8061 追問 2025-11-14 17:50

那就是借其他應付款代扣代繳車輛購置稅及保險,貸其他應付款 法人

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借:其他應付款38850 貸:應收賬款38850 以后代繳車輛購置稅及保險 借:其他應付款2150 貸:銀行存款2150
2025-11-14
同學,你好 老板轉入公戶,做借款 借:銀行存款 貸:其他應付款 如果做收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-11-24
同學你好 你做的分錄是正確的
2021-04-07
您好同學,付給了工人工資,那可以主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,貸應付職工薪酬,貸應收賬款。
2022-09-20
您好,是的,這個是可以這樣平掉的
2022-12-07
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