
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進(jìn)項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項發(fā)票就可以抵扣?
老師好 我們在異地提供建筑安裝服務(wù) 因為季度開票不到45萬 不用預(yù)繳增值稅 增值稅和企業(yè)所得稅個稅就都在本地繳納的 今天才知道企業(yè)所得稅應(yīng)該在項目當(dāng)?shù)乩U納 那我們之前在本地繳納了!會有什么影響嗎?
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業(yè)然后當(dāng)月在異地預(yù)繳稅費(fèi)后,次月在機(jī)構(gòu)本地報稅時,預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進(jìn)項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業(yè)的納稅評級?因為我們企業(yè)上年的納稅評級為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個月都以上面說這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
異地工程總包和分包都預(yù)繳了,請問總包最后在機(jī)構(gòu)所在地申報增值稅是不是 用銷項稅額-分包的進(jìn)項稅(這個進(jìn)項稅是指分包給我開的專票能抵扣的進(jìn)項稅嗎?不是分包在工程所在地預(yù)繳繳納的稅款)-總包在異地預(yù)繳的稅款,對嗎
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?
老師請問下,我們是一般納稅人,未分配利潤達(dá)到590萬,有什么方法去分解它,都要怎么做,每個做法都要交哪些稅,麻煩知道的老師詳細(xì)說明下,感謝萬分
老師 我們租別人的房子 我們需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師好,老師,公司業(yè)務(wù)少,一個季度做一次賬,軟件做賬,需要每個月也結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師您好,請問企業(yè)福利費(fèi)多少金額后需要調(diào)增繳稅?業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少金額?營業(yè)額的多少?
老師,我們公司和集團(tuán)公司共用的辦公室,但是房租發(fā)票是全部開給集團(tuán)公司,我們辦公室的房租可以以分割單的形式入賬嗎?或者怎么樣入賬可以合理的在稅前扣除,還有就是辦公電腦固定資產(chǎn)這些也是,從集團(tuán)的資產(chǎn)里面劃分過去的,這個怎么入賬合理一點(diǎn)呢
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是分公司,注冊在山東的,小規(guī)模納稅人,我們增值稅是按照季度申報的,開的發(fā)票建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),25年11月有一個項目是在天津,開了100000跟100800的專票,這個需要在天津預(yù)交稅款嗎
老師,請問重開上個月開錯的發(fā)票,當(dāng)月需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師下午好,發(fā)票額度不夠,申請調(diào)整額度,要提供的申請理由怎么寫比較好,有范本嗎,謝謝
您好我們給客戶做了一個辦公場所整治項目含文化墻門牌,人員去向牌的設(shè)計,制作和安裝,這個開票開啥類目