5 種合規(guī)分解方式及核心涉稅如下: 股東分紅:自然人股東繳 20% 個稅,居民企業(yè)股東免稅; 轉(zhuǎn)增資本:自然人股東繳 20% 個稅,按萬分之五繳印花稅; 提取盈余公積:無稅費; 利潤再投資:無當(dāng)期稅負,相關(guān)合同繳印花稅; 發(fā)薪酬 / 股權(quán)激勵:按工資薪金 3%-45% 繳個稅(股權(quán)激勵可遞延)。

老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常市場價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉(zhuǎn)移一部分收入到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,兩個公司法人都是同一個人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個價格平進平出在有限公司和個獨之間開票,我的另一個老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現(xiàn)在不知道到底誰說的是對的,麻煩老師給個正確答復(fù),十分謝感謝老師
老師你好,麻煩問一個問題,稅局現(xiàn)在查出我們有一張成本發(fā)票有問題,是2021年的,金額20萬,我現(xiàn)在需要補交所得稅,那我都要調(diào)什么呢?我們是小型微利一般納稅人,2021年盈利32萬,利潤表我知道把成本調(diào)減,其它還怎么做,麻煩老師給我說一下具體的賬務(wù)處理
請問一下老師,就是我是小規(guī)模納稅人,之前每個季度沒超30萬,所以做的收入直接就是收到的錢,也沒有做價稅分離,現(xiàn)在就是,這個季度超過30萬了,那我的賬要怎么調(diào)整,之前的收入要怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做,麻煩老師詳細說下調(diào)整的分錄,假如我這個季度做的收入是50萬沒有把增值稅分開寫,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整收入分錄
老師請問,我司是一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項目,現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個人(此辦公室購買時房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個稅點;4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細的說下,謝謝!
老師請問,我司是一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項目,現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給其他公司(此辦公室購買時房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個稅點;4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細的說下,謝謝!
為何申報了,系統(tǒng)還會發(fā)信息說沒申報呢?讓我們盡快申報,其他公司也沒見這種情況
商城收到貨款,月末匯總 借:其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款 確認收入時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣對不
老師,公司去年收的預(yù)收帳款到現(xiàn)在還一直掛著,要怎么辦?會不會掛太久有問題,
實務(wù)中消費稅申報,什么時候稅基是銷售額,什么時候是組價
亞馬遜報關(guān)金額怎么計算 因為我們價格是波動的 可能今天8折 明天7折
老師 請問一下 金銀首飾上的工費計入那個科目
老師,電商經(jīng)營分析報告(如銷售達成率、庫存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流分析)怎么做?
出口退稅填撤回申報明細表,我是撤回這個月剛申報的,,申報年月選11還是選10月,申請撤回的原申報年月選11月還是10月
模具中的電極,開發(fā)票,稅收分類編碼是什么
老師,我有家公司已經(jīng)0申報很久了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前做賬的人2024年有兩張進項票還沒有抵扣,現(xiàn)在這家公司一直虧損,也不經(jīng)營,就是固定每個月提折舊,這兩張進項怎么處理啊?