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老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人建筑勞務公司,申請了自開專票,公司注冊地在湖北省孝感市漢川市,承接了一項工程發(fā)生地在武漢,這個需要預繳增值稅嗎?是在武漢預繳稅款嗎?
老師 我們公司是小規(guī)模納稅人咨詢服務公司,在2017年成立的公司 法人是我們公司老板的妻子,在2020年又注冊了一個公司,法人是老板 股東有兩人 是老板和一個業(yè)務員。因在2017年成立的公司要注銷,現(xiàn)在 涉及到有些發(fā)票還要開給客戶的 有些款收了還 沒開票 ,能用2020年成立的公司開票嗎和收款嗎
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機械,我司收項目公司勞務費?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
老師您好,我們公司在武漢但在海南有項目,我們是一般納稅人提供純勞務,開具3%的發(fā)票,這個也需要在外地預繳稅款的是么? 如果我們在海南本地注冊公司,去開展業(yè)務,小規(guī)模納稅人海南的政策是開1%的發(fā)票還是3%的發(fā)票的呀?
老師,您好,我想咨詢下,我們是一家一般納稅人的建筑勞務公司,以前開票都是3的專票(沒有區(qū)分清包工及甲供材,包工包料),現(xiàn)在有的別的項目的經(jīng)理,讓我們開9個點的勞務費發(fā)票,發(fā)了開嘛?
為何申報了,系統(tǒng)還會發(fā)信息說沒申報呢?讓我們盡快申報,其他公司也沒見這種情況
商城收到貨款,月末匯總 借:其他貨幣資金 貸:預收賬款 確認收入時 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 這樣對不
老師,公司去年收的預收帳款到現(xiàn)在還一直掛著,要怎么辦?會不會掛太久有問題,
實務中消費稅申報,什么時候稅基是銷售額,什么時候是組價
亞馬遜報關金額怎么計算 因為我們價格是波動的 可能今天8折 明天7折
老師 請問一下 金銀首飾上的工費計入那個科目
老師,電商經(jīng)營分析報告(如銷售達成率、庫存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流分析)怎么做?
出口退稅填撤回申報明細表,我是撤回這個月剛申報的,,申報年月選11還是選10月,申請撤回的原申報年月選11月還是10月
模具中的電極,開發(fā)票,稅收分類編碼是什么
老師,我有家公司已經(jīng)0申報很久了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前做賬的人2024年有兩張進項票還沒有抵扣,現(xiàn)在這家公司一直虧損,也不經(jīng)營,就是固定每個月提折舊,這兩張進項怎么處理???
您好,公司是山東注冊的小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報,開的建筑服務*勞務費專票,25年11月在天津有項目開了100000和100800的兩張專票,需要在天津預繳稅款;因為小規(guī)模納稅人跨省(山東到天津)提供建筑服務,不管季度銷售額是否超30萬,都得在建筑服務發(fā)生地(天津)預繳增值稅,按目前政策小規(guī)模納稅人跨區(qū)域建筑服務預繳稅率是1%,這兩張專票合計金額200800元(100000%2B100800),若按含稅價算預繳稅額=200800÷(1%2B1%)×1%≈1988.12元(約1988元),若按不含稅價算則是200800×1%=2008元,反正得在天津先預繳。