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稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做?

2025-11-14 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-14 15:55

直接按無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目, 如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

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您好,是這個進項稅轉(zhuǎn)出就是? 借方 主營業(yè)務(wù)成本? 貸方? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額
2023-10-20
發(fā)票稅號開錯了,是不能認證通過抵扣進項稅額的 退給他們重新開 做進項轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費-進項稅
2024-01-11
你好 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金—教育附加費 借:應(yīng)交稅金—教育附加費 貸:稅金及附加
2024-01-06
同學(xué),你好 是專票嗎?進項稅額部分做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-08-19
之前的分錄是怎么做的?借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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