您好,是的,是的,就這樣的

海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對不對, 借:營業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫存商品 (這個庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)成本 2、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師,是每做完一筆銷售的,就要做結(jié)轉(zhuǎn)一個庫存商品吧?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,就要做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品吧
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進了多少就出掉多少,價格也是按照后面進來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?
老師 手工賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本完了,在怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄怎么寫
本年利潤,貸方 借方 都是啥意思
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師 那些費用 怎么寫分錄 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
費用成本類都是這樣轉(zhuǎn)的