是,在今年是應(yīng)該更正在做在利潤分配-未分配利潤

老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯了,原本應(yīng)該記入銷售費用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
去年的未分配利潤期末-未分配利潤期初不等于凈利潤,查賬發(fā)現(xiàn)21年3月一筆分錄管理費用寫錯了,應(yīng)該怎么更正呢,是在22.6月更正還是更正到去年
在匯算清繳前,在23年調(diào)整調(diào)整利潤分配-未分配利潤,更正上年報表,按更正后的報表匯算清繳,,老師這個是什么意思·?
22年確認(rèn)了費用的應(yīng)付賬款做錯了,要怎么更正啊。借:主營業(yè)務(wù)成本 170000 貸:應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個不對 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎? 借:應(yīng)付賬款 17000貸:利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做
老師去年的費用做錯了今年在更正是不直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里呀
運梁車租賃開專票是幾個點?可以1個點么
銷售石料產(chǎn)生的運輸費、人工費、挖機(jī)費、鏟車費會計分錄,直接銷售出去,不加工。
我們采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年底存貨要計提資產(chǎn)減值損失,我該怎么做賬怎么處理呀老師,請老師具體說下
電子稅務(wù)局的進(jìn)項稅發(fā)票長期未抵扣會失效嗎
我們9月收到一張多開金額的發(fā)票,現(xiàn)在客戶把以前那張紅沖了重新開了一張來,重新開的這張怎么處理呢
公司報銷員工提供的住宿金額支付截圖,實際付了100,但是支付截圖付了200,后面退款了100,公司根據(jù)原先的200支付截圖查到后面的已退款的100元么?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人隨時都可以轉(zhuǎn)嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
生產(chǎn)成本中的成本明細(xì)人工,原材料,制造費,只對應(yīng)轉(zhuǎn)入成品的成本明細(xì)還是指當(dāng)期生產(chǎn)成本里進(jìn)入的人工,原材料,制造費的明細(xì)。
老師我想問一下我公司外包學(xué)校食堂,取得收入免稅嗎