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庫存商品116萬 做報廢低價賣17萬收入這個會計怎么做分錄,庫存當(dāng)時抵扣的進項稅額用不用轉(zhuǎn)出?

2025-11-14 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-14 13:52

您好,
借:銀行存款
貸:其也業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
這個不用轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶8396 追問 2025-11-14 14:29

這個庫存商品110多萬怎么去處理

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齊紅老師 解答 2025-11-14 14:42

這個轉(zhuǎn)到成本中就可以

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是的,需要做轉(zhuǎn)出,借庫存商品 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
2020-09-23
不抵扣不認(rèn)證的話,入賬時只記錄不含稅金額到庫存商品,會計分錄為:借庫存商品 8849.56,貸銀行存款 10000,同時在貸方記錄“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”1150.44。 下個月認(rèn)證后,沖回并確認(rèn)進項稅,會計分錄為:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1150.44,貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1150.44。
2024-10-16
進項稅轉(zhuǎn)出,借,庫存商品,貸。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-25
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅進項轉(zhuǎn)出300, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,10000 借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,10300 借應(yīng)付職工薪酬福利費帶庫存商品10300
2024-04-23
借其他應(yīng)收款、 貸固定資產(chǎn)清理、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理,余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,但是你這種操作有風(fēng)險的。
2022-12-26
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