外貿(mào)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅的會計憑證處理 第一步:確認轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅的銷項稅額借:主營業(yè)務成本(或以前年度損益調(diào)整,若涉及以前年度業(yè)務) 89,868.68貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 89,868.68 第二步:繳納增值稅借:應交稅費 — 應交增值稅(已交稅金) 89,868.68貸:銀行存款 89,868.68

請問老師,供應商給我們開了幾張發(fā)票, 但是因為對方企業(yè)的原因 ,稅務說這幾張發(fā)票不合格, 要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出, 這些發(fā)票是以往年度的, 現(xiàn)在增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了補稅了,成本也已經(jīng)沖減了 我們是不是可以要求企業(yè)重開發(fā)票給我們?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶收到貨后數(shù)量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
個稅的匯算清繳時間,企業(yè)所得稅匯算清繳時間?分別如何匯算的呢
2月份丁字賬還是不會做
加盟的奶茶店,個體工商戶,收到稅務提示第三季度31萬營業(yè)額要讓去補稅,之前都沒有報過稅
2024年我公司研發(fā)費用-費用化支出,企業(yè)所得稅申報表比賬上2024年全年總金額要少 ,這個是上一任會計申報的,2024年申報表比賬上全年總金額數(shù)要少 的金額2025年能加計扣除嗎
老師,固定資產(chǎn)有凈殘值的話,假設是報廢處理了,折舊都洗完了,是不是最后這個凈殘值就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)?
你好,老師,我們公司采購的零食,飲料,這些開的是專票,能抵扣進項嗎
找劉艷紅老師,沒理解,本來鄭微這個錢是私下打給老板娘的,但是鄭微打到公司對公賬戶,鄭微這個10萬怎么平賬呢
老師,您好!請問小規(guī)模年不含稅收入不超過120萬,免增值稅嗎?謝謝!
做賬系統(tǒng)上,庫存現(xiàn)金超百萬,會有什么風險,可以轉(zhuǎn)到其他應收賬款嗎
我單位同時有一個公司的應付賬款,又有應收賬款,可以只設置一個科目嗎,比如只設置應付賬款(付的多,收的少)