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老師,請問我們外貿(mào)出口業(yè)務中,因供貨商原因?qū)е乱粡埌l(fā)票不能退稅,稅務要求我們對該貨物進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅,銷項稅補了89868.68,這筆補稅業(yè)務的會計憑證怎么做啊。

2025-11-14 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-14 11:25

外貿(mào)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅的會計憑證處理 第一步:確認轉(zhuǎn)內(nèi)銷補稅的銷項稅額借:主營業(yè)務成本(或以前年度損益調(diào)整,若涉及以前年度業(yè)務) 89,868.68貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 89,868.68 第二步:繳納增值稅借:應交稅費 — 應交增值稅(已交稅金) 89,868.68貸:銀行存款 89,868.68

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購買庫存商品 借:庫存商品 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 / 銀行存款等 確認銷售 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2024-12-18
同學你好 意思就是開紅字發(fā)票補稅
2024-06-06
你好,你實際上沒有給貨物給他的話這個進,這個進入營業(yè)外收入不用交增值稅。
2025-03-13
外貿(mào)企業(yè)易貨貿(mào)易出口,通常可以申報出口退稅,也能修改申報表來申請。具體如下: 準備資料:需準備出口貨物報關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購進貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數(shù)據(jù):使用出口退稅申報系統(tǒng),錄入出口和進貨明細數(shù)據(jù),同時對不能收匯情況進行申報數(shù)據(jù)錄入。 預申報:生成預申報數(shù)據(jù)后,通過網(wǎng)上進行申報,根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)。 正式申報:將預申報數(shù)據(jù)確認到正式申報數(shù)據(jù)中,打印相關(guān)報表,生成申報數(shù)據(jù)包,提交給主管稅務機關(guān),同時提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務機關(guān)審核通過后會進行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進度,并進行相應賬務處理。
2025-07-08
您好!在附表二里面直接做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要供應商開紅字發(fā)票給你們的
2024-06-06
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