你好 福利費里面的。

老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,您好,請問學生托管,小規(guī)模公司, 1、家長交托管費用都是直接微信轉(zhuǎn)賬給出納,可以直接出納轉(zhuǎn)賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費,是做財務費用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發(fā)票,分錄直接寫: 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經(jīng)自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時購買的日用品及美團等購菜系統(tǒng)上買菜無發(fā)票。出納個人賬戶付,然后報銷從公賬轉(zhuǎn)給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費用-學生伙食費 貸:銀行存款 初學者,問題比較多,謝謝老師耐心回復?。?/p>
各位稅局領(lǐng)導,您們好,我司是會務服務企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內(nèi)各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結(jié)束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
老師,我今年29歲,目前在一家日化企業(yè)做財務,主要負責內(nèi)賬,也是第一次接觸內(nèi)賬主要負責幾家門店和總部的收支及工資,想請教一下老師目前我應該怎么給自己做職業(yè)規(guī)劃會比較好呢 我本人是半路出家從事會計工作,之前在建筑公司做出納兼會計助理在這家公司有五年工作時間,主要負責一些外賬及做賬工作內(nèi)容,這期間也通過了初級,中級會計,第二份工作是在一家軟件開發(fā)企業(yè)做助理會計半年時間,第三份工作是在餐飲企業(yè)主要負責一些供應鏈成本費用歸集兼一些生產(chǎn)專員工作,最新一份工作就是這個日化企業(yè)剛剛來,感覺工作時間有六七年時間,但是都是一些基礎(chǔ)性工作沒有獨當一面,所以現(xiàn)在有一點迷茫
請問老師,單位有很大的土地,上面的房屋面積很小,也要把土地的價值放到房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)么?
單位給婦女同志單獨安排的婦科體檢是否能用工會經(jīng)費支出?
工會經(jīng)費返還后怎么入賬
老師您好!請問領(lǐng)導請個別有情緒的員工吃飯,安撫員工,這個餐費按什么入賬,公司目前餐費只有團建,業(yè)務招待、加班餐,感覺都不適用
土地增值稅清算中, 普通標準住宅應分攤的扣除土地價款抵減的銷項稅額怎么計算??? 用項目已抵減的全部銷項稅額?什么比例呢,是銷售收入占比還是可售面積占比呢?
社保員工自己全部承擔如何做賬
老師好,穩(wěn)崗返還賬務處理
老師你好,公司是個體戶,還想再開兩個個體戶,主要經(jīng)銷干調(diào),啤酒。醬油醋這些品類,大概30多個品,像一個店兒是總店,然后進了庫存以后分銷到各外兩個店,兩個地點去促進銷售,針對現(xiàn)行的情況,怎么樣能什么樣的軟件比較適合他的出入庫,還涉及到庫存,每天都要記賬掌握。免費的。有什么軟件適合嗎?或者是Excel表格怎么樣記比較方便一些,從沒做過此類賬。謝謝老師,費心了,給點建議
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了100萬,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個分錄上我沒搞懂,這個成本票是25年的,暫估成本100-紅沖暫估100+來票100,這個100萬是25年的成本了,我匯算清繳怎么調(diào)整24年的調(diào)減呢?
是先計提所得稅費用,再申報所得稅季報,還是,先申報,再計提?
可以走公司的工會經(jīng)費嗎?
有單獨的工會的話,在工會經(jīng)費里面做可以。