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我們是次月開上月的票,當(dāng)月開的很少。這種情況。我做賬的時候是當(dāng)月確認(rèn)收入。借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)。那我發(fā)票開具之后還需要做啥賬務(wù)處理嗎?

2025-11-14 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-14 08:56

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 –已開票

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2025-11-14
對的 是這樣做分錄的
2021-07-13
借預(yù)收賬款貸、銀行存款。
2024-06-20
你好,稍等我看一下回復(fù),您稍等。
2023-11-27
同學(xué)你好 收入不叫暫估 叫無票收入
2022-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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