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老師您好!去年開(kāi)始乙(有公司無(wú)資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒(méi)有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開(kāi)銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說(shuō)現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開(kāi)發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問(wèn)題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請(qǐng)問(wèn)乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
老師好,我們買(mǎi)的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開(kāi)全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒(méi)付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開(kāi)來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
出納崗位,業(yè)務(wù)支出1500元(甲公司1000元,乙公司500元),相關(guān)人員已在甲乙公司兩張發(fā)票上簽字,還附上甲乙公司收款賬號(hào)單、送貨單、工會(huì)關(guān)于同意三八福利及方案的會(huì)議紀(jì)要、員工簽收表。 ?處理過(guò)程:填寫(xiě)一張金額為1500元的付款通知書(shū),附上單據(jù),走流程逐級(jí)簽字,審核無(wú)誤后網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;在通知書(shū)和單據(jù)加蓋“銀行付訖”,登記銀行日記賬貸記1500元,將通知書(shū)和對(duì)賬單提交給會(huì)計(jì)。 問(wèn)題:流程是否有需要補(bǔ)充和修改的地方;“銀行付訖”是蓋在單據(jù)正面的顯眼位置嗎,這些單據(jù)包括:付款通知書(shū)、發(fā)票、收款賬號(hào)單、送貨單、會(huì)議紀(jì)要、簽收表?
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬(wàn),當(dāng)期收到乙公司劃撥來(lái)建筑工程款97萬(wàn),因?yàn)榧坠景堰@個(gè)工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開(kāi)來(lái)發(fā)票請(qǐng)款支付97萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,以上都在同一期發(fā)生,會(huì)計(jì)分錄怎么掛賬及做賬?同時(shí)還需要把第三方開(kāi)來(lái)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程!
請(qǐng)問(wèn)老師甲建筑公司把一個(gè)工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購(gòu)買(mǎi)工地上的原材料20萬(wàn),甲公司要求乙公司開(kāi)他們的材料發(fā)票,這樣好做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時(shí),少付乙公司20萬(wàn),那么少付的20萬(wàn)不開(kāi)銷項(xiàng)票給甲公司了嗎?
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


您好,宿舍是集體福利所以這部分要轉(zhuǎn)出,大棚是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所以能抵扣,關(guān)鍵是按合同把總錢(qián)款和總稅額分成宿舍和大棚兩筆,比如總工程款20萬(wàn)其中宿舍10萬(wàn),總稅額1.8萬(wàn),那宿舍要轉(zhuǎn)出的稅就是18000×(100000÷200000)=9000,賬上先把整張票的稅都記進(jìn)項(xiàng)稅,再把9000塊轉(zhuǎn)出記到宿舍成本里去