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我想問(wèn)固定資產(chǎn)的問(wèn)題 A公司有物業(yè)和酒店2個(gè)業(yè)務(wù),2020年6月酒店單獨(dú)注冊(cè)了B公司,2019年12月-2020年3月有購(gòu)入很多固定資產(chǎn),以及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(裝修費(fèi)用),發(fā)票都是開給A公司的, 固定資產(chǎn)和攤銷已經(jīng)在A公司攤銷了幾個(gè)月了,怎么把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到B公司呢?
老師,20年公司辦公室裝修,有筆辦公桌椅14.8萬(wàn)和裝修時(shí)購(gòu)買的中央空調(diào)7.3萬(wàn)沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn),錯(cuò)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷了,中央空調(diào)需要計(jì)入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤呢,需要更改賬務(wù)嗎。
老師我支付房租裝修款預(yù)付的100萬(wàn),已經(jīng)營(yíng)業(yè)1年了,我有一部分錢還沒(méi)給他結(jié)清,現(xiàn)在房子已經(jīng)投入使用,稅務(wù)局讓我把裝修費(fèi)進(jìn)固定資產(chǎn),但是發(fā)票沒(méi)回來(lái),我應(yīng)該怎么入帳
你好老師:我們是籌辦期,至今沒(méi)有營(yíng)業(yè),在裝修,我們的費(fèi)用都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,。購(gòu)置的停車場(chǎng)道閘以及固定資產(chǎn)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)請(qǐng)問(wèn)老師?如果計(jì)入固定資產(chǎn)次月就要計(jì)提折舊進(jìn)費(fèi)用,但是我們還沒(méi)有營(yíng)業(yè).如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是不是等營(yíng)業(yè)后的當(dāng)月先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn).次月再提折舊?
那我們裝修期間購(gòu)買供應(yīng)商材料,以及裝修公司裝修,都是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)?,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來(lái)打算這月全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)說(shuō)是錯(cuò)的,計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那我可以這個(gè)月調(diào)賬,把在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎,這個(gè)月開始攤銷還是下月開始攤銷
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒(méi)去年沒(méi)有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒(méi)有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),但沒(méi)有做這個(gè)認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮?kù)移民扶持基金的申報(bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒(méi)和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過(guò)
請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問(wèn)題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營(yíng)業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對(duì)不對(duì)?


您好,有必要調(diào)整,先把記在去年費(fèi)用里的錢找出來(lái),比如固定資產(chǎn)60萬(wàn)裝修費(fèi)40萬(wàn),做分錄調(diào)整:借固定資產(chǎn)600000借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用400000貸以前年度損益調(diào)整1000000;然后確認(rèn)稅務(wù)影響做分錄:借遞延所得稅資產(chǎn)250000貸以前年度損益調(diào)整250000;最后結(jié)轉(zhuǎn)余額:借以前年度損益調(diào)整750000貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)750000;調(diào)整后從今年開始,固定資產(chǎn)按月折舊如600000×95%÷60=9500,裝修費(fèi)按月攤銷如400000÷36≈11111。