不需要的,除非調(diào)賬了,或者賬錯(cuò)了

1、因?yàn)樯儆浟耸杖敫?9年企業(yè)所得稅年報(bào)收入金額,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報(bào)后是不是也需要同步更正財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎? 2、更正利潤(rùn)表時(shí),利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用除了之前匯算清繳時(shí)繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎?
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表更正企業(yè)所得稅年報(bào)
老師更正企業(yè)匯算清繳所得稅,需要先更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也有問題
上市公司,等到財(cái)務(wù)報(bào)表更正后后 季度企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?還是不更正季度企業(yè)所得稅,直接匯算清繳,準(zhǔn)備做匯算清繳,
老師,公司銷售人員離職,但后續(xù)還要陸續(xù)給他發(fā)回款提成等,要申報(bào)個(gè)稅,這樣的話就會(huì)增加職工人數(shù),怎么處理好呢
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷就差公司簽名了,可是并沒有找到哪個(gè)二維碼,點(diǎn)簽名不出來
如果一個(gè)公司報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)海運(yùn)費(fèi)都是我們公司承擔(dān),比如售價(jià)賣500美元,實(shí)際這個(gè)500含 了運(yùn)費(fèi)以及報(bào)關(guān)費(fèi)的價(jià)格了,成本才200,這個(gè)毛利要怎么算
請(qǐng)問是不是出口貨物的當(dāng)月要確認(rèn)收入呢,那我們屬于代賬公司做賬,是不是要告知日期,讓代賬公司開出口發(fā)票確認(rèn)收入呢
老板注冊(cè)個(gè)體戶,開酒店,注冊(cè)資本十萬,投入三十百萬裝修,怎么做賬?或者怎么處理更好
保險(xiǎn)營(yíng)銷員怎么計(jì)算個(gè)稅呢
老師,企業(yè)注銷時(shí)未分配利潤(rùn)過大,怎么處理,不考慮分紅的情況,如果應(yīng)對(duì)稅務(wù)局,謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付和預(yù)收太大了,能不能把他們各減掉一部分?
個(gè)體戶查賬征收的,開發(fā)票,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,錢可以自由支配嗎?
經(jīng)營(yíng)范圍是互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)??梢蚤_發(fā)票電商客服外包的發(fā)票嗎


就是上午問的那個(gè)問題,公司連續(xù)三年虧損,專管員讓調(diào)成正數(shù),現(xiàn)只能增加收入,要不要調(diào)年度的財(cái)報(bào)?
增加收入就要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的
增加收入的話第四季度的增值稅是不是也要更改?企稅匯算、年財(cái)報(bào)、增值稅其他還要調(diào)什么?或者說有更簡(jiǎn)便的方法沒?24年按提供資料做的是虧損四萬多
是的,收入增加了增值稅也得增加
意思是如果增加收入那24年第四季度的報(bào)表和年度的都要改?改了今年的賬是不是也得改?老師:有其他方法沒?費(fèi)用只有工資和社保
沒有其他辦法了,那個(gè)是稅局無理要求的,本身就應(yīng)該是據(jù)實(shí)申報(bào)
增加收入了,得有成本吧!意思是調(diào)整了去年的,今年所有的賬和報(bào)表都得調(diào)嗎?
今年的年初數(shù)要調(diào)整,如果季度申報(bào)了彌補(bǔ)虧損,也得更正申報(bào)
那不是要瘋了!這種可以寫情況說明不?這個(gè)公司主要是接政府招標(biāo)單的,平時(shí)沒收入,每年年底才有幾個(gè)訂單,工資和社保都在公司發(fā)的,有個(gè)門面店鋪但零售收入都是單獨(dú)算個(gè)體戶的沒去公司,分開的執(zhí)照
寫個(gè)情況說明就行了哈,本來行業(yè)就不景氣,虧損也很正常
增加收入也是虛構(gòu)的,還要改一連串,我讓老板去談一下,本來這個(gè)公司就注備要注銷
虛構(gòu)的也不合規(guī)的,那個(gè)是虛假申報(bào)