您好,可以先暫估入賬

進(jìn)貨款已經(jīng)付了,貨也收到了,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票開(kāi)出來(lái),怎么做賬
老師,你好!預(yù)付貨款,貨和發(fā)票都沒(méi)到需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,我們預(yù)付給供應(yīng)商的貨款,沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有收到貨,長(zhǎng)期在賬上掛著這筆預(yù)付賬款,以后也不會(huì)收到貨和發(fā)票了,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,只有合同,沒(méi)收到對(duì)方的發(fā)票,我們也沒(méi)付款,要做賬嗎?
老師!老板一直從公戶拿錢(qián),掛其他應(yīng)收款,公司進(jìn)貨也沒(méi)用公戶付,收到進(jìn)貨發(fā)票老板讓下他的賬可以嗎?
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒(méi)去年沒(méi)有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒(méi)有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),但沒(méi)有做這個(gè)認(rèn)定。可以取消地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開(kāi)另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒(méi)和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過(guò)
請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問(wèn)題我們扣他們貨款,這后面他們給我開(kāi)票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開(kāi)票還是之前未扣除品質(zhì)異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開(kāi)票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營(yíng)業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款29963元,11份收到微信開(kāi)的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對(duì)不對(duì)?


電商,開(kāi)不回來(lái)發(fā)票的了,然后我8月和9月都沒(méi)暫估,要緊嗎
意思是后面都不會(huì)收到發(fā)票了,是吧
是的,后面不會(huì)收到發(fā)票了,因?yàn)槭且?3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,老板沒(méi)加點(diǎn)去開(kāi)
先正常入賬,匯算清繳調(diào)增處理
那前面8月和9月的,就不管了可以嗎,10月開(kāi)始暫估入賬,因?yàn)?月和9月的不是出了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去報(bào)企業(yè)所得稅了嗎,也不能改了吧
是的,前面的不要去動(dòng)了
好的,謝謝
不客氣,很高興為你服務(wù)