同學(xué),你好
可以紅沖

材料商給我們寄了一張專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
老師,如果對方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開個(gè)正確的了吧,如果對方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開個(gè)正確的是么
老師,請問我們是銷售方,開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們能直接紅沖嗎
開給對方的發(fā)票對方已認(rèn)證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
別人開給我們的發(fā)票,我們公司已經(jīng)抵扣了,需要紅沖,對方讓我們紅沖,我們能不能紅沖?
金稅四流合一的具體表現(xiàn)
老師您好, 9月份發(fā)放績效 發(fā)現(xiàn)有一位員工多發(fā)了1000 ,10月份這個(gè)員工退回來 請問這個(gè)怎么記賬呢?
老師,請問吃的米粉開票項(xiàng)目是什么了?
老師,請問一下10月份基數(shù)調(diào)整1-9月,是不是要再這個(gè)月的個(gè)稅把1-9月個(gè)人部分全部加起來申報(bào)個(gè)稅啊。
請問公司想在平臺(tái)開網(wǎng)店需要變更經(jīng)營范圍嗎
銷項(xiàng)2269.36,進(jìn)項(xiàng)4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
你好轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是公司不是個(gè)人,轉(zhuǎn)讓方怎么繳納所得稅,就是按轉(zhuǎn)讓金額作為收入這么申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,請問下,專精特新和高薪在稅收上有什么區(qū)別
老師您好,公司為個(gè)體戶,銷售醬油醬醋酒一類的調(diào)料干調(diào)請問。我們沒有正規(guī)的進(jìn)銷存軟件。怎么樣能把這個(gè)賬全部記起來,還比較方便,平時(shí)就是銷售給個(gè)人,偶爾可能是銷售給單位點(diǎn)醬油醋。收支收入,因?yàn)槭菐讉€(gè)人合伙的,想主要列明白收支利潤情況
高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?

