借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),不足抵扣時(shí),作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時(shí)是不是需要做這筆分錄
上期留抵 未交增值稅借方余額 下期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
1、計(jì)提增值稅 銷大于進(jìn) 借 應(yīng)交-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借: 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交-未交增值稅嗎? 2、如果進(jìn)大于銷 但是期末有留抵稅額 怎么做分錄
我有筆進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)做了抵扣,當(dāng)時(shí)分錄是借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,我要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
銷項(xiàng)2269.36,進(jìn)項(xiàng)4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)電商說(shuō)平臺(tái)會(huì)上報(bào)數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,這個(gè)上報(bào)的數(shù)據(jù)我們能查到嗎
老師 10月份不報(bào)個(gè)別員工個(gè)稅離職日期填寫(xiě)9月30日,還是10月1日?
老師,個(gè)體工商戶的,經(jīng)營(yíng)所得。繳費(fèi)的時(shí)候,是用個(gè)體工商戶法人,自己的名字交款嗎?還是要用個(gè)體的對(duì)公賬戶交款。
老師你好,我公司是生產(chǎn)型企業(yè),首次進(jìn)行出口退稅,報(bào)關(guān)單上的法定單位與申報(bào)單位是千克,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位是噸,請(qǐng)問(wèn)有影響嗎?
老師好 勞務(wù)派遣公司增值稅報(bào)表3 %征收率 填在勞務(wù)列還是服務(wù)那列?謝謝
公司賬戶轉(zhuǎn)賬到法人銀行卡備注備用金,用來(lái)發(fā)工資給員工現(xiàn)金方式可以嗎
老師,入庫(kù)單和供應(yīng)商的隨貨同行單可以單獨(dú)裝訂成冊(cè)嗎?如果可以的話怎么裝訂比較好
你好 老師 問(wèn)下公司賬戶收到其他股東借款時(shí) 做賬時(shí)需要寫(xiě)個(gè)收據(jù)嗎?作為收款憑證
老師一般人,開(kāi)了37750元的專票,這個(gè)怎么做分錄啊?得交多少稅款???稅款必須多長(zhǎng)時(shí)間繳納

