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老師,申報的銷項稅額比賬面多一分錢怎么處理

老師,申報的銷項稅額比賬面多一分錢怎么處理
2025-11-12 13:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-12 13:46

借、營業(yè)外支出、其他 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-09-28
如果是四舍五入的差異記營業(yè)外收入。
2022-01-14
你好,申報增值稅時主表提取的銷項稅額比賬面多一分錢,你需要在賬面增加0.01 借:庫存現(xiàn)金等科目0.01,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.01 這樣才可以做到申報的與賬面一致
2020-12-02
您好,用營業(yè)外支出調(diào)下賬就可以了
2023-04-11
你好,差額放到營業(yè)外支出就可以的
2022-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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