有真實(shí)的業(yè)務(wù),不能為了取得成本發(fā)票過賬開票

老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺上認(rèn)證發(fā)票時(shí)看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
老師請問一下,中間人介紹的生意,我們給他好處費(fèi),他去開了居間費(fèi)發(fā)票給我公司,但是這個居間費(fèi)是他找中介代理公司在稅收洼地開的,也是稅務(wù)局出來的,也有完稅證明。這發(fā)票我們收了,是可以用的吧
老師請問:我們借款給別人100萬,產(chǎn)生息費(fèi)1000元,因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)是別人介紹的需要支付居間費(fèi)700元。介紹人開給我們居間費(fèi)發(fā)票700。這樣我所得稅稅前扣除的5%是按照100萬*5%。還是700的5%。我們跟中介公司牽的合作協(xié)議中約定的是息費(fèi)的一定比例支付居間費(fèi)的
老師,請問一下公司實(shí)際發(fā)生的沒有發(fā)票的報(bào)銷要怎么弄?不報(bào)銷給員工人家確實(shí)取不到發(fā)票,比如電費(fèi)費(fèi)報(bào)銷50塊一個月,工地請小工一兩天的直接給現(xiàn)金走報(bào)銷要怎么處理,這樣無票費(fèi)用很多,特別多的是居間費(fèi)用,這都是給錢的發(fā),票啥的什么都沒有。
老師,我們公司(小規(guī)模)開銷售票,合同文書我們應(yīng)該是甲方還是乙方, 還有合同內(nèi)容怎么寫另一個出版社跟采購方在擬訂多久交貨付款,我們公司開發(fā)票,居然三方,不過我們公司是代理商,請問蓋我們公司的合同章,請問這個算虛開發(fā)票嗎
請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?

