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對外銷售,不是銷項稅額嗎?為什么在計算可以抵扣的進項稅額是要用260÷1減百分之三呢

對外銷售,不是銷項稅額嗎?為什么在計算可以抵扣的進項稅額是要用260÷1減百分之三呢
2025-11-12 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-12 09:55

除以(1%2B3%) 是換算為損耗以前的采購額

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快賬用戶4110 追問 2025-11-12 09:58

答案上是1-3%!如何區(qū)別是一減還是一加呢?為什么要剔除這個損耗率呢?不是合理的可以扣,不合理的才需要扣掉嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-12 10:10

計入成本的數(shù)量是扣除損耗率的 計算進項稅時候還原為損耗之前的

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快賬用戶4110 追問 2025-11-12 10:52

不明白。請詳細的解說一下

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齊紅老師 解答 2025-11-12 11:43

考慮損耗率之前的數(shù)量是268.04 268.04*(1-3%)=260這個就是計算損耗的過程, 損耗前的數(shù)量*(1-3%)計算結(jié)果就是損耗以后的數(shù)量 目前計算的是逆運算 也就是260/(1-3%)計算的就是損耗之前的數(shù)量

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你好,同學(xué),享受稅收優(yōu)惠政策的必須分別核算,未分別核算的不得享受。這是稅法的規(guī)定,成本費用要匹配,相關(guān),祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-23
你好!不可以,不能這樣
2024-05-20
你好同學(xué),這個是稅務(wù)系統(tǒng)給的優(yōu)惠,就像是拿到農(nóng)民的免稅發(fā)票也可以抵進項是一個道理
2021-02-23
需要看你們用哪里,要是食堂 那是不能抵扣,做福利費,也是按不超過工資薪金14% 稅前扣除,
2020-11-26
_可以,有進項就可以抵扣。
2022-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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