是的,只交一次個(gè)稅

a公司是有2個(gè)股東,一個(gè)是自然人b占股百分之30,一個(gè)是公司c占股百分之70,若a公司稅后凈利潤(rùn)500萬(wàn),b應(yīng)該拿150萬(wàn)但還要扣除分紅稅百分之20到手是120萬(wàn),c公司拿350萬(wàn)若不分配給c公司股東資金還是留在公司就不用交稅是嗎?
老師,我想問(wèn)一下股東想從對(duì)公賬戶分紅到個(gè)人賬上,比如公司凈利潤(rùn)是100萬(wàn),公轉(zhuǎn)私是轉(zhuǎn)稅后的,還是就是轉(zhuǎn)100萬(wàn),然后股東去申報(bào)繳納分紅的個(gè)人所得稅呢。
老師,我想知道股東分紅的賬務(wù)處理和所得稅問(wèn)題。 例如:2022年 公司盈利100萬(wàn),先拿100萬(wàn)×25% 所得稅稅率,不考慮小微企業(yè)的情況。 所得稅是25萬(wàn),凈利潤(rùn)是不是100—25=75萬(wàn),再拿75萬(wàn)來(lái)提盈余公積15萬(wàn),剩余60萬(wàn)來(lái)做股東分紅。還是先拿未分類(lèi)潤(rùn)來(lái)計(jì)提盈余公積,股東分紅后的余額來(lái)交所得稅
老師你好,我想問(wèn)一下報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是300萬(wàn),有加計(jì)扣除和彌補(bǔ)虧損后實(shí)際利潤(rùn)額為負(fù),不用交所得稅,那利潤(rùn)表最后的凈利潤(rùn)是300萬(wàn),就可以按這個(gè)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積和向股東分紅是嗎?
老師,老板說(shuō)想用公司分紅抵扣個(gè)人借支金額(私賬處理,不考慮稅款的情況),你可以幫我看看我的分錄處理對(duì)不對(duì)嗎?之前有大概說(shuō)過(guò)想分紅,但是不知道具體時(shí)間,然后今天突然就支付現(xiàn)金分紅了,有一部分是直接抵扣個(gè)人借款的;借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100萬(wàn) 貸:應(yīng)付股利-A股東70萬(wàn) 應(yīng)付股利-B股東15萬(wàn) 應(yīng)付股利-C股東15萬(wàn) 借:應(yīng)付股利-A股東70萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-A股東70萬(wàn) 借:應(yīng)付股利-B股東15萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-B股東15萬(wàn) 借:應(yīng)付股利-C股東15萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-C股東15萬(wàn)
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計(jì)算,但是我們利潤(rùn)在300萬(wàn)內(nèi),屬于小微企業(yè)5計(jì)算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計(jì)算?
咨詢下:股東名冊(cè)上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實(shí)繳出資。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對(duì)方有勞務(wù)分包合同,對(duì)方找一批人過(guò)來(lái)生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣需要對(duì)方提供什么資質(zhì)嗎,并且對(duì)方開(kāi)什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來(lái)支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年累計(jì)為負(fù)數(shù),沖減上年計(jì)提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實(shí)習(xí)律師身申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以扣除30%的辦案費(fèi)嗎?
現(xiàn)在開(kāi)票,復(fù)核人怎么修改
原來(lái)是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財(cái)務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個(gè)道路通行費(fèi),它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費(fèi)是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢


不是我說(shuō)的交2道稅,我上面分析的對(duì)嗎
是的,先交所得稅,再交一次個(gè)稅