你好,這個(gè)退的是多收的還是什么原因?

本人是個(gè)會(huì)計(jì),找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)工作 這個(gè) 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個(gè)簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財(cái)務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師您好,想請(qǐng)教下暫估收入,成本的賬務(wù)處理。我們公司類似中間公司,與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實(shí)施,年底基本都完工了,想暫估收入及成本一部分,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?如暫估不含稅收入500萬,銷項(xiàng)60萬,如暫估不含稅成本400萬,目前有部分可抵進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,有部分管理費(fèi)用的來票,有部分400萬暫估成本里廠商的來票,均未付款,做分錄時(shí)又該如何區(qū)別?麻煩詳細(xì)解釋,謝謝老師!
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請(qǐng)問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
老師好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的小微一般納稅人 (清包工),年開票金額在500萬以內(nèi) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我們屬于包工頭 項(xiàng)目按上面的大承包商來確定工程進(jìn)度 按他們定的進(jìn)度開具發(fā)票 賬務(wù)處理方面 我們開票就確認(rèn)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 歸集成本日常分錄就是進(jìn)入合同成本-人工費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等 然后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同成本~人工費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi) 沒有設(shè)置工程結(jié)算 合同收入 合同毛利 履約成本這些的 如果當(dāng)月沒有結(jié)算并開票 歸集的人工費(fèi)等就掛在工程施工_合同成本里面 當(dāng)上方按工程進(jìn)度結(jié)算 我方開具發(fā)票后 就確認(rèn)收入 并再把之前歸集的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本 這樣做賬可以嗎?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個(gè)公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對(duì)好,拿去是不是后期要求補(bǔ)稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對(duì)方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會(huì)不會(huì)被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作


不是多收,是學(xué)校沒有把握好政策,現(xiàn)在退回學(xué)校,學(xué)校退回教育部門,我們是服務(wù)行業(yè)機(jī)構(gòu),該怎么辦,老師
多收取的嗎 那實(shí)際發(fā)生了沒有? 如果你退回這筆收入成本不動(dòng)的話,會(huì)不會(huì)收入小于成本? 如果不小成本話,只紅沖收入不成成本
對(duì),收入會(huì)大大小于成本,,怎么辦,
還跨年的
那就有被查的風(fēng)險(xiǎn),你這個(gè)成本不能退回吧
老師,人工成本多,不是商品貿(mào)易,這該怎么辦
如果把教育部門的相關(guān)文件拿給稅務(wù)局也會(huì)被查嗎,老師
你好,不管是什么成本都有風(fēng)險(xiǎn),你只要出現(xiàn)了收入,小于成本就有被查的風(fēng)險(xiǎn) 是
怎整,把我整不會(huì)了
沒有其他好的方法,如果實(shí)際業(yè)務(wù)的話不怕查,你們可以不用調(diào)整
謝謝老師
不用客氣工作愉快