可以收專票 只是不能抵扣專票

郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
老師,您好!我們是一家建筑企業(yè),在甲市成立了總公司,是一般納稅人,大部分業(yè)務(wù)都是政府項(xiàng)目,因公司投標(biāo)需要,縣城當(dāng)?shù)卣疄榘讯愒戳粝?,在甲市的很多縣城又設(shè)立了分公司,目前大部分都還是小規(guī)模納稅人,我們公司能不能根據(jù)業(yè)務(wù)需要和購買方開票要求,分公司的項(xiàng)目由總公司開票,B縣城的項(xiàng)目由C縣城的項(xiàng)目開票,靈活選擇,不知道稅務(wù)對這方面有沒有要求?
老師,您好!我們是一家建筑企業(yè),在甲市成立了總公司,是一般納稅人,大部分業(yè)務(wù)都是政府項(xiàng)目,因公司投標(biāo)需要,縣城當(dāng)?shù)卣疄榘讯愒戳粝拢诩资械暮芏嗫h城又設(shè)立了分公司,目前大部分都還是小規(guī)模納稅人,我們公司能不能根據(jù)業(yè)務(wù)需要和購買方開票要求,分公司的項(xiàng)目由總公司開票,B縣城的項(xiàng)目由C縣城的分公司開票,靈活選擇,不知道稅務(wù)對這方面有沒有要求?
找郭老師 您好郭老師,之前咨詢過您,我們有一個(gè)一般納稅和小規(guī)模,因?yàn)閱T工工資都在小規(guī)模公司(小規(guī)模是做弱電安裝的)做的,所以一般納稅人接的項(xiàng)目由小規(guī)模公司的員工來干,小規(guī)模再給一般納稅人開票,之前您說這樣操作需要結(jié)算單,想問下,結(jié)算單是項(xiàng)目結(jié)束后統(tǒng)一做一個(gè)結(jié)算單就可以嗎?還是每次開票就做一個(gè)結(jié)算單?
老師?,F(xiàn)在甲方有要求,開票要項(xiàng)目總額1584萬元(含稅)50%的專票,50%的普通發(fā)票,這樣出來的話是不是可以用一個(gè)小規(guī)模去分包,我想問你一下,一般納稅人跟小規(guī)模是同一個(gè)法人,可以同時(shí)做這個(gè)項(xiàng)目嗎? 現(xiàn)在總合同1584萬元,50%專票,50%普票,現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開不完50%的普票,只能開480萬的普通發(fā)票,在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者成本,小規(guī)模也要交480萬?3%的稅,那剩下的的普票我要用一般納稅人開嗎
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?


但是做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了
小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為什么收到三和家園的專票要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢
老師沒在了嗎?
可以把題目拍一下嘛? 是不是有差額征收的情形呢?
支付的是勞務(wù)公司的人工費(fèi)
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目 小規(guī)模不會使用 題目沒來得及改變已知條件,可能是
可能是吧
謝謝老師
您客氣 有其他問題也可以繼續(xù)咨詢哦