可以那樣做的,沒問題的

老師,公司繳納的培訓(xùn)費,這樣做分錄可以嗎 借 管理費用 辦公費 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 借 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費貸 庫存現(xiàn)金
老師,收到一張非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)費的電子普通發(fā)票1000元,計提:借:管理費用-職工教育經(jīng)費100貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費1000,支付:借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費1000,貸:銀行存款1000
公司之前計提了職工教育經(jīng)費,做了借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬 現(xiàn)在培訓(xùn)后付費,對方開了增票,我是要做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎 進項稅要考慮嗎
我發(fā)現(xiàn)管理費用年末里面職工教育經(jīng)費是1619.58元, 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費年末是1623.80元。平時這樣賬務(wù)處理。這是一張專票,月末的時候又進項稅額轉(zhuǎn)出。如果這兩個數(shù)不平,應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 貸:銀存
老師,我公司為2個員工支付了8000元的會計培訓(xùn)費。已經(jīng)并入工資申報了個稅,請問我怎么做會計分錄呢。第一種:計提,借:銷售費用-職工工資8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 員工,拿發(fā)票報銷時 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計提 借:銷售費用-職工教育經(jīng)費8000 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費8000 貸:銀行存款8000 哪個合適呢
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請問老師,愛國擁軍促進會會員費計入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎