是,外賣(mài)平臺(tái)上的收入是商家實(shí)收的收入
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老師,奶茶店,付給外賣(mài)平臺(tái)的服務(wù)費(fèi),,這個(gè)是入費(fèi)用,還是直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?也就是說(shuō)核算利潤(rùn)的主營(yíng)業(yè)收入包括付給外賣(mài)平臺(tái)的那部份費(fèi)用嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,電商確認(rèn)收入是按哪里算的,是按平臺(tái)到賬戶(hù)嗎?還是說(shuō)在平臺(tái)上就是算收入了
我們鄰里是做電商平臺(tái)的,有點(diǎn)類(lèi)似于美團(tuán)這種??蛻?hù)在平臺(tái)上面下單,收款全部在平臺(tái)上,當(dāng)商家在平臺(tái)上發(fā)起提現(xiàn)的時(shí)候,錢(qián)款從平臺(tái)提現(xiàn)到我們對(duì)公賬戶(hù),然后再?gòu)膶?duì)公賬戶(hù)劃撥給商家。我們的實(shí)際收入就是從提現(xiàn)中抽取傭金,比如抽個(gè)7%之類(lèi)的。我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理呢
老師,您好,針對(duì)于外賣(mài)平臺(tái),咋做賬呢,比如用戶(hù)在外賣(mài)平臺(tái)上下單,金額為30元,商戶(hù)營(yíng)業(yè)額25,代理商配送收入1,配送員拿4塊,商家的營(yíng)業(yè)額里平臺(tái)得0.5,區(qū)域負(fù)責(zé)人得1.5,商家得23。但是這總的30都在平臺(tái)賬戶(hù),到時(shí)候得提現(xiàn)出他們相應(yīng)的收益
請(qǐng)問(wèn)大家:電商行業(yè),賣(mài)家收到電商平臺(tái)開(kāi)的進(jìn)賬發(fā)票,需要計(jì)入賣(mài)方的費(fèi)用,同時(shí)需不需要計(jì)入賣(mài)方的收入? 因?yàn)?,平臺(tái)開(kāi)出的發(fā)票金額,是從賣(mài)方的貨款里扣,即:平臺(tái)開(kāi)的發(fā)票金額,是賣(mài)方貨款的一部分。還有就是:電商平臺(tái)為什么還要求賣(mài)方向他開(kāi)“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票呀?
老師,汽油開(kāi)專(zhuān)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶(hù)提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶(hù)收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶(hù)的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線(xiàn)上客戶(hù)要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買(mǎi)的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣(mài)了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷(xiāo)售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶(hù),會(huì)影響我賣(mài)給其他客戶(hù)的免稅身份嗎?

