您好,不能,只能抵扣11月的

老師好 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有在征期才能認(rèn)證嗎 另外比如我10月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 11月份報(bào)稅的時(shí)候 用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣
增值稅申報(bào)(進(jìn)項(xiàng)勾選)如11月申報(bào)10月份增值稅,那么勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí),11月有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),可以勾選抵扣嗎?
一般納稅人10月無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票辦理了延期申報(bào),11月申報(bào)10月的時(shí)候可以用11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,11月我們開(kāi)具專(zhuān)票出去,下個(gè)月12月才能有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,那12月申報(bào)增值稅時(shí),12月才收到的進(jìn)項(xiàng),能抵扣11月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?(想確定一下,急)
老師,11月申報(bào)10月份的一般納稅人增值稅,開(kāi)票日期是11月份的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣嗎
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話(huà)大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


那如果結(jié)算到后面進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了的進(jìn)項(xiàng)能退嗎?
是分公司
這個(gè)可以留底申報(bào),也可以退稅,一般是留底申報(bào)
老師,這是分公司,項(xiàng)目搞完了就注銷(xiāo)的,后面多的進(jìn)項(xiàng)能退嗎?
可以的,到時(shí)注銷(xiāo)去退就可以
因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)把票開(kāi)過(guò)來(lái)
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)歨
稅能局會(huì)不你喜歡卡
稅能局會(huì)不會(huì)卡
正常申請(qǐng)退稅,一般不會(huì)
老師,開(kāi)了400多萬(wàn)的票,增值稅加附加37萬(wàn)多是不是繳得有點(diǎn)多
因?yàn)楣?yīng)商,沒(méi)把票開(kāi)過(guò)來(lái)
這種怕稅務(wù)局查賬,看公司的賬能不能查
老師,能留低低欠嗎?
申請(qǐng)下月有進(jìn)項(xiàng)了,再繳稅可以嗎?
可以的,這個(gè)可以留底抵扣的
老師,我意思是說(shuō)我現(xiàn)申報(bào)10月的,由于供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)沒(méi)來(lái),我能不不繳稅 等11月進(jìn)項(xiàng)來(lái)了,再申報(bào)10月的
不行,不能這么操作的
那怎么辦?
前面是正常交稅,只能這樣了