同學(xué),你好
有發(fā)票截圖嗎

員工坐飛機(jī),沒(méi)有電子客票行程單,只有航空公司開(kāi)的電子發(fā)票,服務(wù)名稱:運(yùn)輸服務(wù)*客票款(稅率9%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運(yùn)服務(wù)公司開(kāi)具的陸路運(yùn)輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車(chē)公司開(kāi)具的出租車(chē)費(fèi)用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,列示的合計(jì)票價(jià)3170元、燃油附加費(fèi)100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計(jì)金額1090元(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘車(chē)人是單位員工李某)的高鐵車(chē)票。 (5)取得六張合計(jì)金額618元的水路客票(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計(jì)金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車(chē)人是單位員工章某等人)。
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬(wàn)元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購(gòu)貨物一批,取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬(wàn)元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò);2、銷(xiāo)售貨物取得銷(xiāo)售額226萬(wàn)元,開(kāi)具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬(wàn)元,稅額26萬(wàn)元;當(dāng)月開(kāi)具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬(wàn)元,稅額8萬(wàn)元,開(kāi)具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷(xiāo)售額265萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬(wàn)元,稅額15萬(wàn)元。4、A公司8名員工2019年4月10號(hào)出差沈陽(yáng),當(dāng)月15號(hào)返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購(gòu)入一層寫(xiě)字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購(gòu)入寫(xiě)字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元未抵扣(購(gòu)入寫(xiě)字樓進(jìn)
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(7)購(gòu)進(jìn)小轎車(chē),取得1份機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明金額20萬(wàn)元,稅額2.6萬(wàn)元。(8)向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明金額1萬(wàn)元,稅額0.13萬(wàn)元。(9)向農(nóng)民購(gòu)入藥材,開(kāi)具15份收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款250萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用40%用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品。(10)報(bào)關(guān)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率20%,取得1份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),(11)外購(gòu)辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元,稅額90萬(wàn)元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)21.30萬(wàn)元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票,票面金額合計(jì)6.54萬(wàn)元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬(wàn)元,其中耗用外購(gòu)原料1萬(wàn)元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過(guò),根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有其他金額,寫(xiě)出銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)
老師,中國(guó)國(guó)際航空開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱是“運(yùn)輸服務(wù)”國(guó)內(nèi)機(jī)票款、“運(yùn)輸服務(wù)”燃油附加費(fèi),請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的增值稅稅額可以抵扣嗎?
老師,我們公司賣(mài)二手車(chē)的,開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票1萬(wàn),然后下午又給對(duì)方開(kāi)了一張1個(gè)的的普通發(fā)票1萬(wàn),老師我們申報(bào)收入的話,要咋申報(bào)
郭老師,24年12月。少錄了一筆原材料發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要怎么處理
個(gè)體工商戶和一般納稅人共用一個(gè)財(cái)務(wù)人員開(kāi)發(fā)票,個(gè)體給一般納稅人開(kāi)票是不是不屬于違規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司賣(mài)了車(chē),汽車(chē)銷(xiāo)售公司過(guò)了2個(gè)月給我公司賬戶轉(zhuǎn)入了置換補(bǔ)貼3萬(wàn),這3萬(wàn)做營(yíng)業(yè)外收入增值稅按13%算嗎?
快帳軟件上面,銀行存款的余額和銀行卡上余額不一致,對(duì)了每一筆銀行的做帳記錄都是和流水一致的,是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了???
老師你好,驗(yàn)證賬戶0.01,我怎么做賬啊
找郭老師,請(qǐng)問(wèn)收到實(shí)收資本,后來(lái)股東減資,賬上沒(méi)有實(shí)收資本了,再后來(lái)不是股東了,但是賬上有未分配利潤(rùn),怎么給原股東
老師,自然人電子稅務(wù)局扣繳端在哪里下載。個(gè)稅在電子稅務(wù)局不能申報(bào)吧
變更了營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址,房產(chǎn)稅怎么繳納,是按新地址嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司賣(mài)了車(chē),當(dāng)月已經(jīng)清理了固定資產(chǎn),做了收入,過(guò)了2個(gè)月汽車(chē)銷(xiāo)售公司給我公司賬戶轉(zhuǎn)入了置換補(bǔ)貼3萬(wàn),這3萬(wàn)怎么做賬呢


截圖這個(gè)
同學(xué),你好
不能抵扣
不是運(yùn)輸服務(wù)能抵扣的嗎?打滴的那種也能啊?
同學(xué),你好
向其他老師咨詢了一下。你這個(gè)發(fā)票名稱最好體現(xiàn)客運(yùn)服務(wù),才可以抵扣
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利